你好,稅率還是開1%的就可以的
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個(gè)還要做收入嗎?
老師你好,個(gè)體戶給對(duì)方公司1月份開專票開票信息錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)時(shí)開的稅率是百分之一,現(xiàn)在我紅沖那張,那個(gè)稅率怎么弄?
對(duì)方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發(fā)給了客戶,才發(fā)現(xiàn)自己的無(wú)法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶,那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯(cuò)了,對(duì)方也在11月份開具了發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,全電發(fā)票我1月份的時(shí)候開了三個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我想把它給作廢掉,那該怎么弄?是直接開紅字信息表,再開一個(gè)正確,對(duì)嗎
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細(xì)科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬(wàn)元的普通發(fā)票給對(duì)方,銀行只收到18萬(wàn),剩下的7000元是沒有辦法收回的,請(qǐng)問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計(jì)提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個(gè)稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報(bào)表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請(qǐng)問高溫費(fèi)金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費(fèi)。申報(bào)個(gè)稅也是給工資和在一起申報(bào)的。三個(gè)月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票修理費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計(jì)提個(gè)稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來(lái),但是合同沒有的,因?yàn)橐刻旄犊?,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評(píng)審費(fèi)沒有計(jì)入職工薪酬 但申報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報(bào)
重新開也是稅率1%的。
先紅沖原先那張,再開一張正確稅率1%專票,是這樣嗎?
這個(gè)發(fā)票一正一負(fù),下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候是不是沒有稅呢?
是的是的,是這個(gè)意思的。
老師,專票紅沖不能直接開具,選擇哪個(gè)呢?
好,你先需要開紅字信息表,這個(gè)對(duì)方認(rèn)證了沒有?
應(yīng)該是認(rèn)證了,稅務(wù)局給對(duì)方打的電話。
對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們給對(duì)方開發(fā)票。
老師。這個(gè)信息表編號(hào)是啥
信息表編號(hào)就是對(duì)方給你開的紅字信息表,讓他給你發(fā)一個(gè)電子版的,在最下面由。
行,明白了。季度申報(bào)的時(shí)候也不用填了對(duì)吧,一正一負(fù)相抵了。
對(duì)的是的,是這么做的。