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您好老師,請問因為本季度,這邊一家個體戶由于本季度開了一張紅票專票,因此整體全年來看,截止第三季度,比第二季度的收入要少,因此申報經(jīng)營所得個稅時,系統(tǒng)無法通過,現(xiàn)實申報失?。ㄊ≡驗槭杖肟傤~不能小于上期收入總額),請問這個怎么辦呀?謝謝

2024-10-04 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-04 17:41

你好填寫的是本年累計嗎 是的話去稅務(wù)局申報

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快賬用戶6678 追問 2024-10-04 17:41

對本年累計,這樣情況只能去稅務(wù)大廳現(xiàn)場申報?

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齊紅老師 解答 2024-10-04 17:45

你好對的 是這么做的

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快賬用戶6678 追問 2024-10-04 17:55

這種情況,我可以報的比第二季度數(shù)字稍微大一點,先按正數(shù)申報,等第四季度個體戶開完票了,再把申報數(shù)據(jù)矯正,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-04 18:02

你可以刪除負數(shù)銷售額申報

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你好填寫的是本年累計嗎 是的話去稅務(wù)局申報
2024-10-04
紅沖了錯誤的分錄再做正確的收入分錄就可以了 如果是核定征收或者雙定戶不用做賬 也不用自己手動報稅
2024-10-24
稅務(wù)部門會根據(jù)一定的標準和條件,對個體戶的征收方式進行核定或調(diào)整。例如,如果個體戶的銷售額超過了一定的限額,或者其經(jīng)營模式、規(guī)模等發(fā)生了變化,稅務(wù)部門就可能將其征收方式從原先的定期定額征收調(diào)整為查賬征收。因此,您的雇主可能由于這些原因被稅務(wù)部門要求采用查賬征收方式。 關(guān)于經(jīng)營所得個稅的稅率問題,根據(jù)稅法規(guī)定,個體戶的經(jīng)營所得需要繳納個人所得稅。具體的稅率是根據(jù)經(jīng)營所得額的不同而有所差異,一般來說,經(jīng)營所得額越高,稅率也相應(yīng)越高。此外,為了鼓勵小微企業(yè)的發(fā)展,稅法也規(guī)定了一些稅收優(yōu)惠政策,如減半征收等。然而,這些優(yōu)惠政策通常都有一定的適用范圍和條件限制。因此,您的雇主在享受稅收優(yōu)惠的同時,也需要根據(jù)實際的經(jīng)營所得額和稅法規(guī)定來繳納相應(yīng)的個人所得稅。
2024-04-12
不是,顯示是一樣的這個,這個交過,會顯示實際繳納一欄下面這個,這個查賬對應(yīng)這個是累計預(yù)繳,和企業(yè)所得稅是一樣的這個,也會有匯算清繳,?是說這個報稅是一年季度累計的金額 是的,
2021-01-08
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
2025-04-16
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