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我們是小規(guī)模,第四季度開票的時候,由于稅務(wù)系統(tǒng)升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當(dāng)時并未上傳成功,然后又在國稅數(shù)字賬戶開具了全額發(fā)票,因?yàn)檫@張票,就導(dǎo)致四季度超過了起征點(diǎn),四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應(yīng)的紅沖,這樣的話,實(shí)務(wù)該怎么處理

2024-01-12 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-12 16:12

那你第四季超了,那你肯定就要去繳納相應(yīng)的稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:13

然后后面一季度又沖了,那么,在一季度申報的時候,把這張發(fā)票做負(fù)數(shù)申報

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快賬用戶4922 追問 2024-01-12 16:14

后面是不是還要申請退稅

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:32

是的,如果后面不涉及交稅,就涉及退稅

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那你第四季超了,那你肯定就要去繳納相應(yīng)的稅費(fèi)
2024-01-12
同學(xué)你好,如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做進(jìn)去,再進(jìn)行申報就行了。
2022-12-23
你給他一份讓你電子的就可以的
2020-09-26
你好;? 你這個紅沖的憑證已經(jīng) 開了紅字發(fā)票; 就得紅沖收入的 ;你 9月沒有做紅沖收入的 科目嗎??
2023-01-16
你這個對應(yīng)這個按自動生成就可以,本期扣除額沒有吧,沒有不管了,附列資料第8欄等于主表第10欄就可以,
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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