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適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。小規(guī)模納稅人填報表的時候彈出這么個框這個附表指附表幾?

2022-07-05 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 15:46

你好 在附列資料一

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快賬用戶1136 追問 2022-07-05 15:49

附列一是這個服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細

附列一是這個服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細
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齊紅老師 解答 2022-07-05 15:50

開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)。

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快賬用戶1136 追問 2022-07-05 15:50

產(chǎn)品銷售

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齊紅老師 解答 2022-07-05 15:52

產(chǎn)品銷售你還是差額交稅的嗎?

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快賬用戶1136 追問 2022-07-05 15:54

這個季度有開專票

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齊紅老師 解答 2022-07-05 16:08

專票的話,你應(yīng)該在第一欄和第二欄里面填寫 這下保存不了嗎?如果保存不了的話。在第五行的本期收入里面填寫。

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相關(guān)問題討論
你好 在附列資料一
2022-07-05
同學(xué)你好 你享受的差額計稅,你要在附表里面填寫你的扣除項目
2023-01-06
你是不是沒有超過30萬,沒有開專票,不含稅銷售額填寫10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填寫
2020-07-16
你好!你們是什么行業(yè)?是小微企業(yè)嗎?申報表截圖看看
2020-04-22
請問你具體要咨詢什么
2021-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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