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老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中

2020-04-22 22:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-22 22:36

你好!你們是什么行業(yè)?是小微企業(yè)嗎?申報(bào)表截圖看看

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你是不是沒有超過30萬,沒有開專票,不含稅銷售額填寫10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填寫
2020-07-16
你好!你們是什么行業(yè)?是小微企業(yè)嗎?申報(bào)表截圖看看
2020-04-22
請問你具體要咨詢什么
2021-01-31
你好 是的這樣的 有問題嗎??
2023-11-20
你寫在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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