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老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中

2020-07-16 03:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-07-16 05:40

你是不是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)專票,不含稅銷售額填寫(xiě)10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填寫(xiě)

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你是不是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)專票,不含稅銷售額填寫(xiě)10行下面,上面1.2.3.4.5.6不要填寫(xiě)
2020-07-16
你好!你們是什么行業(yè)?是小微企業(yè)嗎?申報(bào)表截圖看看
2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)你具體要咨詢什么
2021-01-31
你好 是的這樣的 有問(wèn)題嗎??
2023-11-20
你寫(xiě)在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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