你好!主表可以截圖過在嗎?
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報(bào)表,提示“《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
?1. 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
(B1)填報(bào)提醒:本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
你好,老師,我們公司銷售到別的地區(qū)的酒,當(dāng)?shù)卮砩淌栈睾笪覀兊没刭?gòu)回來(lái)(回購(gòu)價(jià)高于我們采購(gòu)價(jià),也沒發(fā)票,有個(gè)說(shuō)明),這個(gè)得怎么做賬?
老師請(qǐng)問一下,去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是直接負(fù)數(shù)分錄反做一筆:借:—所得稅費(fèi)用 貸:—應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
老板用手機(jī)微信充的話費(fèi),可以稅前扣除么
一家再生資源回收企業(yè),工廠要開到異地,是當(dāng)?shù)刂匦伦?cè)公司好還是原有的公司變更過去,或者開設(shè)分公司,是哪一個(gè)方案比較好
老師,現(xiàn)在醫(yī)療行業(yè)實(shí)行帶量采購(gòu)了。之前采購(gòu)的價(jià)格都要高于現(xiàn)在給醫(yī)院的供價(jià), 要重新開發(fā)票,這個(gè)需要那些資料
老師,每個(gè)港口的報(bào)關(guān)行有什么不一樣?報(bào)關(guān)行是不是就是中介?
老師你好,什么是331?謝謝 是3331,如運(yùn)營(yíng)3,老板3,資金3 ,留存1.他大概是這樣說(shuō)的,是什么意思老師?謝謝
老師,公司以前是到年底的時(shí)候要給中層投票,還要選出優(yōu)秀員工,去年自從新來(lái)的財(cái)務(wù)主管,就員工不用給中層投票了,中層之間互投,員工之間互投,我不是中層,也沒有選上優(yōu)秀員工,今年估計(jì)也選不上。在公司也沒有靠山,跟財(cái)務(wù)主管關(guān)系也不好,感覺繼續(xù)呆不去,沒有發(fā)展前途,外面的工作也不好找,
老師,請(qǐng)問一下序時(shí)賬是什么哦?
老師:我企業(yè)是一般納稅人,購(gòu)車63輛,問一下車輛購(gòu)置稅稅率?及優(yōu)惠政策?
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