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我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》

2020-04-21 09:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-21 09:53

你好!主表可以截圖過在嗎?

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你好!主表可以截圖過在嗎?
2020-04-21
你寫在11攔,不然就要交稅了
2019-08-12
你好;? ? 意思是沒有超過30萬(wàn);寫11藍(lán)寶免稅即可;? 你有差額業(yè)務(wù)嗎??
2023-07-17
你好銷售額多少的
2023-04-09
如果您本期的銷售額不超過30萬(wàn),那么普通發(fā)票部分是可以享受免稅的,直接填在申報(bào)表第九行、十行中享受免稅即可
2020-04-21
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