你好!主表可以截圖過在嗎?
我在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。》
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報表,提示“《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中
老師,你好。我現(xiàn)在填的增值稅報表,提示“《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第110欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中
?1. 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
(B1)填報提醒:本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
老師公司是7月份開的,然后7月和8月沒賬,我新建帳套設置系統(tǒng)使用期間是9月對嗎
主體公司注冊資本實繳為0,舊股東以轉(zhuǎn)讓金10萬把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,轉(zhuǎn)讓金已完稅,10萬是新股東公司公戶轉(zhuǎn)給舊股東個人的請問新股東公司,怎么做賬
賬上待抵扣與稅務未勾選對不上怎么自查哪個月做錯了?
@樸老師,我們要租賃一個廠房,商定的租金為年租金20萬元,請問水電費可以包含在租金里面么?對方統(tǒng)一給我們開具的是房租發(fā)票?這樣可以么?然后在合同里面表述租金包含水電費?
老師,年中建賬是不是只需要科目余額表就可以了?
你好,我公司的經(jīng)營范圍是顯示屏,不知道開票可以開服務器嗎
老師,我這個增值稅7月份做的,7月份繳稅,這樣對嗎?還是應該在6月份做出來抵扣,7月份申報?
@樸老師,簽訂了廠房租賃的合同,年租金為120000元,印花稅和房產(chǎn)稅怎么計算?分別稅率是多少?
新成立的公司,注冊資本沒實繳,沒有業(yè)務,納稅申報資產(chǎn)負債表都填0,可以嗎
老師,可以發(fā)我一份關于研發(fā)項目資金管理制度嗎