這個(gè)你得查,分配利潤(rùn),本年利潤(rùn)和盈余公積的賬面余額,為啥不等呀?
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初,但是如果計(jì)提了盈余公積,那么是不是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就等于資產(chǎn)負(fù)債表的(盈余公積+未分配利潤(rùn))期末-期初
初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)等于本期未分配利潤(rùn)+本期計(jì)提的盈余公積(本期計(jì)提的盈余公積),請(qǐng)問(wèn)老師,為何資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算出來(lái)不相等,有這么大的差額
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片財(cái)審調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表中,我用:期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-本期提取的盈余公積-本期給投資者分配的利潤(rùn)。有個(gè)差額為啥差累積提取盈余公積的數(shù)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表,用期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-本期計(jì)提的盈余公積不等于本期未分配利潤(rùn),差額為計(jì)提的因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備計(jì)提的遞延所得稅負(fù)債,但是會(huì)計(jì)的分錄沒(méi)有做所得稅費(fèi)用
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)的計(jì)算公式為期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表的本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-提取盈余公積-對(duì)股東分配+盈余公積彌補(bǔ)虧損。 為什么最后是+
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
財(cái)審調(diào)整完畢就是這樣的?
只有自己按提示的那個(gè)公式,然后去加自己賬上的余額,看問(wèn)題出在哪里?