你好 這個相當(dāng)于是說。280元的錢,全部由稅務(wù)局來承擔(dān)了

老師,每年稅控盤280的服務(wù)費(fèi)減免,那么在余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額會越來越大,這個怎么處理
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
減免稅額 稅控盤280 期末余額在 借方應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 這表示什么意思
應(yīng)交稅金減免稅款期末余額借方280元,怎么平
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實(shí)際收了1500,怎么記賬
工人倆個公司干著了,A公司個稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開具一張發(fā)票,公司營業(yè)范圍內(nèi)沒有該項(xiàng)目,可以開具嗎
老師我們個體戶 小飯店 然后一次性給對方開8000一個月飯費(fèi) 還需要給對方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計(jì)制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎


不明白 你是說他在報稅的時候 填減免表 沒減免是嗎
這個280元是直接減免的,在申報的時候