你這個(gè)不抵減增值稅嗎。
老師,每年稅控盤280的服務(wù)費(fèi)減免,那么在余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額會(huì)越來(lái)越大,這個(gè)怎么處理
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒(méi)收入沒(méi)形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,入賬沖減管理費(fèi)用做到了減免稅款里,但增值稅申報(bào)表里未抵減,因?yàn)?2月沒(méi)收入沒(méi)形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費(fèi)余額有280元,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個(gè)人,5月份在社??劾U客戶端申報(bào)工資是選擇年度工資繳費(fèi)調(diào)整2024年按人員申報(bào)嗎?如圖所示,您看對(duì)嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開(kāi)始借款),利息一直沒(méi)支出也沒(méi)開(kāi)票?,F(xiàn)在想開(kāi)票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報(bào)抵扣呢?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購(gòu)買的 分批次購(gòu)買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬(wàn),但不知道后續(xù)還有 這個(gè)怎么做賬 籌建期
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)是什么時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入?
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開(kāi)票統(tǒng)一開(kāi)給一個(gè)公司,物流是走貨運(yùn)公司或者自己的司機(jī)去送的,這樣合不合規(guī)
是減的呀,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:銀行,這樣是不是借方越來(lái)越多
對(duì)你不抵減的話肯定是越來(lái)越多了。
老師抵減了 申報(bào)稅時(shí)遞減了,這筆分錄怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。