您好 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付帳款
固定資產(chǎn)暫估入賬可以做以下分錄嗎? 借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:銀行存款 收到票后 借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—暫估
老師,固定資產(chǎn)還沒到,貨款已經(jīng)付了,如何做暫估分錄
固定資產(chǎn)暫估入賬如何做分錄
老師請問,固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實(shí)際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
老師,請問固定資產(chǎn)暫估入賬分錄應(yīng)該怎么做?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報(bào)了個人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
不是做的應(yīng)付,是費(fèi)用如何做呢
不是做的應(yīng)付,是費(fèi)用? 固定資產(chǎn)怎么又是費(fèi)用了?