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固定資產(chǎn)暫估入賬可以做以下分錄嗎? 借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:銀行存款 收到票后 借:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)—暫估

2020-09-24 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-24 16:34

你好!是紅字沖減之前暫估的,然后按正確的金額入賬。

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快賬用戶9250 追問 2020-09-24 16:35

不能直接沖減嗎?

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快賬用戶9250 追問 2020-09-24 16:35

應(yīng)該怎么做分錄,款已付

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齊紅老師 解答 2020-09-24 16:38

你好!借:固定資產(chǎn)—暫估 貸:銀行存款 然后沖減的時(shí)候, 借:固定資產(chǎn)—暫估(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 收到票后 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。

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快賬用戶9250 追問 2020-09-25 09:09

老師,昨天的問題,牽扯銀行存款科目,實(shí)際銀行存款科目并沒有進(jìn)出款,那我銀行存款科目我還要登記嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:27

你好!你銀行存款一正一負(fù),最終是沒有變化的。

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快賬用戶9250 追問 2020-09-25 09:31

那摘要欄填什么好呢

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齊紅老師 解答 2020-09-25 09:41

你好!沖減X月X日暫估分錄。

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你好!是紅字沖減之前暫估的,然后按正確的金額入賬。
2020-09-24
你好 先按暫估來做賬 。 到時(shí)取得發(fā)票沖暫估金額 。 如有差異的話 按你們差額調(diào)整以后月份的折舊額
2020-04-20
你好!沖減固定資產(chǎn)的應(yīng)付暫估就可以。如果對固定資產(chǎn)暫估金額沒有差額的話,
2020-04-20
您好,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-12-10
同學(xué)你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時(shí),借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負(fù)數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負(fù)數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
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