你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借固定資 產(chǎn),貸應(yīng)付賬款--暫估價
固定資產(chǎn)暫估入賬,款已付,票未到,會計分錄怎么做?
老師,固定資產(chǎn)還沒到,貨款已經(jīng)付了,如何做暫估分錄
老師,我固定資產(chǎn)發(fā)票沒到,錢已經(jīng)付完了,現(xiàn)在準(zhǔn)備暫估,分錄怎么寫?按含稅還是不含稅價格估
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
老師?老師能不能寫暫估固定資產(chǎn)的分錄,就是設(shè)備已經(jīng)在用,但是預(yù)付了一部分貨款,發(fā)票還沒有到。怎么處理
老師,這種發(fā)票可以嗎?勞務(wù)費(fèi)。
加油卡預(yù)充值和實(shí)際消費(fèi)兩個環(huán)節(jié)是不是都可以申請開具發(fā)票呢?預(yù)充值的時候申請不征稅普通發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)后再申請專用發(fā)票,還是說只能選擇開具一次發(fā)票
老師跨省的外經(jīng)證是怎么預(yù)交啊
應(yīng)付賬款期末借方余額如果重分類到預(yù)付賬款,報表上哪些科目還要動?資產(chǎn)增加負(fù)債該怎么調(diào)
我公司做汽車貿(mào)易業(yè)務(wù),從甲公司采購10臺汽車,采購后直接賣給乙公司,由乙公司去提車,我公司采購和銷售的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,請問去年有幾筆電信話費(fèi)的發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了怎么辦,聯(lián)系重新開具嗎
請問工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本,社保也是計入主營業(yè)務(wù)成本社保嗎
題目中計算為什么不考慮變動銷售管理費(fèi)用?
老師您好,這兩個答案,一個說分析程序不適用于控制測試,一個說數(shù)據(jù)分析可應(yīng)用于了解可測試內(nèi)部控制。這兩個答案怎么理解
老師同一家公司,應(yīng)收賬款掛賬貸方229,應(yīng)收票據(jù)借方掛賬10000,這個怎么理解
暫估貸方都是應(yīng)付賬款么
你好,是的,最后才沖銷掉
無論是否先付款了,都要貸:應(yīng)付賬款
你好,是的,要不然就不是暫估了,