久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師請問,固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?

2022-09-30 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-30 12:28

需要的借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 中間沒有差額的折扣就不需要調(diào)整了。

頭像
快賬用戶4760 追問 2022-09-30 12:35

就是把原先的暫估沖掉,再重新記一筆新增固定資產(chǎn)是嗎?該固定資產(chǎn)也沒有入庫單,為什么可以暫估入賬呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-30 12:36

對的,是的,沒有說只有入庫的才能,但鍋就像你沒有發(fā)票的費用,當月發(fā)生的,當月可以做暫估的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
需要的借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 中間沒有差額的折扣就不需要調(diào)整了。
2022-09-30
借固定資產(chǎn) 貨應(yīng)付賬款暫估
2022-05-25
同學(xué)你好,這樣做不能算錯,但是最好收到發(fā)票時,借:固定資產(chǎn)—暫估 (不含稅)負數(shù), 貸:應(yīng)付款款 負數(shù)。再做借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅, 貸: 應(yīng)付賬款。
2024-05-26
你好 先按暫估來做賬 。 到時取得發(fā)票沖暫估金額 。 如有差異的話 按你們差額調(diào)整以后月份的折舊額
2020-04-20
你好!沖減固定資產(chǎn)的應(yīng)付暫估就可以。如果對固定資產(chǎn)暫估金額沒有差額的話,
2020-04-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×