你好 每個月都有這個業(yè)務(wù)嗎
a公司向b公司購進藥材,銷售給c公司,之后c公司退貨,然后a公司又退貨給b公司的分錄可以寫成a公司銷售給b公司的分錄嗎
我們公司向B公司買回一批貨物,然后以高于供貨價的價格銷售給B公司(原供貨方),B公司進行銷售,這樣做可以嗎?
老師,我們A公司銷售貨物給到B公司,B公司銷售給C公司,B公司讓我們直接開發(fā)票給到C就好了,C公司也是把款打給了B公司,B公司再打款給到我們公司,這樣可以的嗎?需要其他資料證明嗎
我司向供應(yīng)商采購一批貨,貨存放在供應(yīng)商那邊。雙方約定供應(yīng)商幫我司銷售該貨物(不低于一定價格向外銷售),在一定時間內(nèi)未完成銷售,這筆錢要還給我司。這樣子可以嗎?
老師你好,公司作為代理商,在A公司下訂單后,A發(fā)貨給B公司,B公司給A公司結(jié)算(我公司不能直接找B結(jié)算)現(xiàn)在由于B公司拖延結(jié)算時間,A公司需要清掉三年內(nèi)的銷售額。我公司要求A先銷售給我公司,待B公司結(jié)算時,我公司再原價銷售給A公司,A再向B結(jié)算。這樣操作可以嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
兩個月吧,不是每個月都會發(fā)生,這樣做是否有風(fēng)險
好,有風(fēng)險的會被認(rèn)為是虛開發(fā)票。
如果供貨方不是同一個公司,只是有股份或者是分公司,這樣會好一點?
如果是總分公司的話,最好也不要這么操作,只要不是關(guān)聯(lián)企業(yè)的,沒有關(guān)系。