1.本月賬務處理時候要暫估 2.本月多次購進貨物,可以合并到一起做一個分錄
老師您好!九月我公司購進的商品貨到發(fā)票未到,商品數(shù)量是3000個,不含稅金額是9萬,我做了暫估 借:庫存商品9萬 貸:應付賬款~暫估入賬9萬 十月初我做了沖銷,月末欠的發(fā)票和十月本月購進的貨物發(fā)票一同收到,沖的分錄是 借:庫存商品 -9萬 貸:應付賬款~暫估入賬 -9萬 收到發(fā)票時的分錄(包括上月欠的九萬和本月的三萬) 借:庫存商品12萬 進項稅9%1.08萬 貸:應付賬款~xx公司13.08萬 老師我主要想問的是庫存商品臺賬是不是得做一個負數(shù)沖一下數(shù)量和購進時的成本呢?請老師指點一下
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,小規(guī)模采購貨物時候,本月先收到貨,但是次月才給開發(fā)票和付款,那本月賬務處理時候要暫估嗎?本月多次購進貨物,可以合并到一起做一個分錄嗎,還是需要購進貨物日期去做啊
老師,公司收到的專用發(fā)票購貨的,票收到了貨收到了,但發(fā)票在本月還不需要認證,這種情況是直接在賬上計入庫存把進賬稅額計入待認證稅額嗎?還是可以根據(jù)自己情況可以先不做賬面處理,等到認證時候再一起做入庫和進項稅額好呢?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
老師,那次月結算上月貨款,7號先付了貨款,9號才收到發(fā)票,那怎么做分錄啊
9月先沖暫估,然后重新做就是了呀