不存下新個體戶征收率為0 的 ,核定征收的個體戶超過300萬 不用繳納增值稅 需要按照個體戶5級超額累進稅率繳納 你在電子稅務(wù)局交不了 去大廳繳納
老師 我單位是個體工商戶 個人經(jīng)營所得和增值稅都在 電子稅務(wù)局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務(wù)局說季度核定的是9萬元,那么經(jīng)營所得該怎么申報呢
我們有個新成立的個體工商戶是核定征收的,我看這寫的是稅率為0.05,那如果我本年的收入是300萬元,那我是不是要交15萬元的個體戶經(jīng)營所得稅
老師,您好!附圖是我們個體工商戶稅局給核定的信息,我就想問下,如果我們一個季度開普票30萬,應(yīng)該交多少經(jīng)營所得的個稅?
老師個體工商戶核定征收超過了和定律,稅務(wù)局定的稅率是0.3%我開了56萬發(fā)票,我經(jīng)營所得交多少,增值稅交多少
我們是個體工商戶電子稅務(wù)局上給我們核定的是1.8萬。然后我們開了300多萬,但是申報經(jīng)營所得的時候,經(jīng)營所得稅率為0。顯示新個體工商戶征收率統(tǒng)一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務(wù)局嗎?
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應(yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應(yīng)等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
我們交了增值稅的,增值稅1到3是按照1個點收的?,F(xiàn)在是申報經(jīng)營所得的時候,稅率就是顯示0
你是幾月份開的 你開的不是普票吧 4月1日起開具普票免稅了
我說的都是1季度的,這種情況還要去線下更正所得稅嗎?
1季度交稅增值稅那就是對的 你一季度個人所得稅難道還沒申報么?抓緊去大廳申報掉,
申報了,但是我今天進去檢查發(fā)現(xiàn)是0稅率,看到上面寫的新個體稅率為0,這樣去更正申報,有滯納金嗎
你一季度申報是不是在大廳申報的 有沒有繳納300萬開票的個稅
不是大廳,就是在電子稅務(wù)局申報的。因為寫的0,就沒交個稅
那你抓緊去大廳更正申報 300萬 最少也要繳納3萬塊個稅 還要補交滯納金
那我可以把經(jīng)營所得報在這個月嗎?在這個月把稅交了
就是第二季度把第一季度的一起申報交經(jīng)營所得可以嗎。
要回到所屬期繳納 你的所屬期應(yīng)該是1-3月 你可以去稅務(wù)局咨詢上個季度開了300萬開票 但是個稅系統(tǒng)無法申報 顯示0 但是不可能不繳納個稅的
該交肯定還是要交,主要是這個滯納金的問題,因為當(dāng)時系統(tǒng)顯示的0,我們也不知道要交。所以我就覺得申報在第二季度,就把第一季度的稅和第二季度的一起交了就是,這個會不會有影響呢?
要按照所屬期繳納的,你反正二季度也無法申報,還是要去大廳
能申報啊,為什么不能申報呢,經(jīng)營所得也能申報啊,只是經(jīng)營所得第二季度也沒有稅,要去大廳申報,就1.2一起申報繳稅,有問題嗎。
稅務(wù)系統(tǒng)后期會識別你一季度少交的, 稅務(wù)局都是講究征期的,你本季度沒開票,反而交這么多 ,反而讓你退 ,上個季度少交了 ,讓你補