你好 并不是 它有速算扣除數(shù)的。
我想問(wèn)一下,如果個(gè)體戶是核定征收,比如2020年收入40萬(wàn),核定率是12%,那需要繳納的個(gè)稅=40*12%=4.8萬(wàn)元嗎?如果是查賬征收,全年收入是40萬(wàn),成本是20萬(wàn),各項(xiàng)費(fèi)用8萬(wàn),那全年需要交的個(gè)稅=(40-20-8)*10%-2000嗎?
我們有個(gè)新成立的個(gè)體工商戶是核定征收的,我看這寫的是稅率為0.05,那如果我本年的收入是300萬(wàn)元,那我是不是要交15萬(wàn)元的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅
老師你好,一個(gè)個(gè)體工商戶他有一個(gè)對(duì)公賬戶核定征收,但是專管員還沒有核定征收率,假定征收率15%,我們?nèi)绻總€(gè)月銷售收入是20萬(wàn)元,那我們一年光經(jīng)營(yíng)所得都要繳納240萬(wàn)*0.15*0.35-6.55=6.05萬(wàn)元?我這個(gè)一年需要繳納經(jīng)營(yíng)所得算法總額對(duì)?
我們是個(gè)體工商戶電子稅務(wù)局上給我們核定的是1.8萬(wàn)。然后我們開了300多萬(wàn),但是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)所得稅率為0。顯示新個(gè)體工商戶征收率統(tǒng)一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務(wù)局嗎?
老師我想問(wèn)一下,個(gè)體工商戶如果一年收入300萬(wàn),是不是按照35%的稅率征收個(gè)稅?要交984500元
你好,老師,就是我們替別人買的這個(gè)宴會(huì)的桌子我們計(jì)入費(fèi)用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復(fù)了嗎?主要想統(tǒng)計(jì)裝修費(fèi)用,
法人的個(gè)人所得稅是在個(gè)人APP上操作嗎?
建筑勞務(wù)不需要資質(zhì),勞務(wù)派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報(bào)關(guān)(其他進(jìn)出口免費(fèi))。開免費(fèi)發(fā)票還是13點(diǎn)發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國(guó)內(nèi)采購(gòu) 然后出口,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退回來(lái)的,一般供應(yīng)商會(huì)給我們10個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠 比如庫(kù)存商品的金額是50800 稅額是5080 合計(jì)金額是55880 供應(yīng)商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫(kù)存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,這學(xué)期幼兒園學(xué)費(fèi)不但沒有減免反而漲了,這個(gè)要向哪里反應(yīng)這個(gè)情況呢
當(dāng)月已開出藍(lán)字發(fā)票能再另外開一張對(duì)應(yīng)折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
那要如何計(jì)算呢?
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù) 老師這兒沒有具體的速算扣除數(shù),你可以查下。公式告訴你了。
應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算呢
應(yīng)納稅所得額就是您的一個(gè)季度的銷售收入。