你好 并不是 它有速算扣除數(shù)的。
我想問一下,如果個(gè)體戶是核定征收,比如2020年收入40萬,核定率是12%,那需要繳納的個(gè)稅=40*12%=4.8萬元嗎?如果是查賬征收,全年收入是40萬,成本是20萬,各項(xiàng)費(fèi)用8萬,那全年需要交的個(gè)稅=(40-20-8)*10%-2000嗎?
我們有個(gè)新成立的個(gè)體工商戶是核定征收的,我看這寫的是稅率為0.05,那如果我本年的收入是300萬元,那我是不是要交15萬元的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅
老師你好,一個(gè)個(gè)體工商戶他有一個(gè)對(duì)公賬戶核定征收,但是專管員還沒有核定征收率,假定征收率15%,我們?nèi)绻總€(gè)月銷售收入是20萬元,那我們一年光經(jīng)營(yíng)所得都要繳納240萬*0.15*0.35-6.55=6.05萬元?我這個(gè)一年需要繳納經(jīng)營(yíng)所得算法總額對(duì)?
我們是個(gè)體工商戶電子稅務(wù)局上給我們核定的是1.8萬。然后我們開了300多萬,但是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)所得稅率為0。顯示新個(gè)體工商戶征收率統(tǒng)一為0。我們就不交所得稅,還需要去稅務(wù)局嗎?
老師我想問一下,個(gè)體工商戶如果一年收入300萬,是不是按照35%的稅率征收個(gè)稅?要交984500元
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
那要如何計(jì)算呢?
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù) 老師這兒沒有具體的速算扣除數(shù),你可以查下。公式告訴你了。
應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算呢
應(yīng)納稅所得額就是您的一個(gè)季度的銷售收入。