你好 ; 你們超過了就得按 開票金額來報(bào)增值稅;? ? ?個(gè)人所得稅是按應(yīng)納所得稅額?。健∈杖肟傤~×核定征收率 收入總額為不含增值稅收入額。
如果個(gè)體工商戶當(dāng)月開了50萬的增值稅專用發(fā)票,查賬征收,跟核定征收下,經(jīng)營(yíng)所得的所得稅要分別要交多少
個(gè)體工商戶1個(gè)點(diǎn)的。核定征收。開票:395374.7元。除了增值稅地稅外。經(jīng)營(yíng)所得稅要交多少錢。怎么算了的。
個(gè)體戶定期定額核定征收,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得征收率是5%,一年開400萬的票,大概要交多少稅?
老師個(gè)體工商戶核定征收超過了和定律,稅務(wù)局定的稅率是0.3%我開了56萬發(fā)票,我經(jīng)營(yíng)所得交多少,增值稅交多少
核定的個(gè)體戶,一個(gè)季度開票超過了30萬會(huì)變成查賬征收嗎?超過了30萬是交多少的增值稅和個(gè)稅?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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經(jīng)營(yíng)所得56萬*0.003=1680元對(duì)吧
?你好 ;? ? 是的。? 最終就是這樣來算的。 假如你是定期定額的??
如果經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收怎么算
?你好查賬的話? 個(gè)稅? = (季度收入-季度成本費(fèi)用稅金等)*稅率-扣除數(shù) 。 增值稅是 根據(jù)收入不含稅金額*稅率計(jì)算的??
老師那個(gè)稅率表你有吧
?你好;??看下附件的稅率表? ?
如果利潤(rùn)是30萬*20%-10500=49500元對(duì)嗎
?你好 是的就是這樣計(jì)算的;?