定期定額的 填寫你們的收入就可以
老師 我單位是個體工商戶 個人經(jīng)營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經(jīng)營所得該怎么申報呢
老師,我單位是個體工商戶,個人經(jīng)營所得是在電子稅務局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經(jīng)營所得本應該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應補退金額是零,怎么回事
個體戶去稅務所核定稅率,專管員核定的稅率為0.6%,請問下這個稅率指的是繳納個體經(jīng)營所得稅的稅率還是什么?專管員說季度低于30萬的免稅免申報,高于30才申報,那我這個個體戶是屬于核定征收還是查賬征收?我每季度怎么申報個稅?
老師好,個體工商戶是核定征收的,我們每個月也沒報過稅,是稅務局給代報的嗎?季度不超過30萬,免增值稅,核定征收的什么時候交個人所得稅了
個體工商戶查賬征收,增值稅我知道是每季度不超過30萬,免增值稅。然后按照經(jīng)營所得累進稅率表,起征點是每年30000. 可是 咨詢稅局專管員,又說月不超過30000.季度不超過90000免稅,這個又是什么意思?這個又是什么政策依據(jù),是針對查帳征收個體戶,還是核定征收的個體? 完全搞不清。往老師解答。
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
也就是說季度不超9萬塊經(jīng)營所得稅是 免得,超了9萬塊就要繳納經(jīng)營所得的是嗎 那我點進去直接顯示的是九萬元,那么我就按照這個保存,就是免稅的可以嗎 實際開票數(shù)是大于九萬的
你好 是的 你沒有做收入?
有開票的收入,增值稅是直接傳到電子稅務局的98305元 個人經(jīng)營所得一點進去顯示的是九萬元,還用改嗎
需要修改 按你實際銷售額填寫
我按照實際收入填寫了 但是后面并沒有要求繳稅 一開始還有數(shù)呢 我第二次填之后就沒有了 是系統(tǒng)出了問題了嗎
看下是不是減免稅額填寫了
減免稅額填不上去,都是系統(tǒng)自動帶出來的
截圖你的報表看下的
不應該填寫減免 前面的減免性質刪除
減免性質沒有填寫,如果填寫了是要求有減免稅額的,所以減免性質不能填寫
你好 截圖報表看下的