定期定額的 填寫你們的收入就可以
老師 我單位是個體工商戶 個人經營所得和增值稅都在 電子稅務局里面申報 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬免征,稅務局說季度核定的是9萬元,那么經營所得該怎么申報呢
老師,我單位是個體工商戶,個人經營所得是在電子稅務局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經營所得本應該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應補退金額是零,怎么回事
個體戶去稅務所核定稅率,專管員核定的稅率為0.6%,請問下這個稅率指的是繳納個體經營所得稅的稅率還是什么?專管員說季度低于30萬的免稅免申報,高于30才申報,那我這個個體戶是屬于核定征收還是查賬征收?我每季度怎么申報個稅?
老師好,個體工商戶是核定征收的,我們每個月也沒報過稅,是稅務局給代報的嗎?季度不超過30萬,免增值稅,核定征收的什么時候交個人所得稅了
個體工商戶查賬征收,增值稅我知道是每季度不超過30萬,免增值稅。然后按照經營所得累進稅率表,起征點是每年30000. 可是 咨詢稅局專管員,又說月不超過30000.季度不超過90000免稅,這個又是什么意思?這個又是什么政策依據,是針對查帳征收個體戶,還是核定征收的個體? 完全搞不清。往老師解答。
老師,廣告公司現(xiàn)出售購入時計入長期待攤費用未計入到固定資產的出租車頂燈,應按照什么稅目開具發(fā)票給購買方
老師,我們是勞務派遣公司,然后我們的勞務派遣開的發(fā)票都是工資+服務費=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務費=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個月我們增加了一個客戶,我們把工資加管理費一并開成勞務費,那這個月這個員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個體工商戶申報經營所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報收入200利潤100 4-6月產生收入100利潤50 第二季度申報時候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請我我公司兩名員工在別的公司上保險,工資也是在上保險的這家發(fā)放,但是每個月需要把正好的保險和工資金額打到另一家賬戶,賬務上怎么處理啊
應付賬款余額為負,是表示供應商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細教程嗎?就是生產工藝的構成,原材料構成,成本收據收集,涉及單據,怎么登記到財務系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場景費,對方給我們開的發(fā)票住宿費,因為他們是民宿說開不大場景費發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場景費合同簽的也是場景費
新注冊的公司有營業(yè)執(zhí)照和章子,要報稅的話是不是在當?shù)氐亩悇站止倬W的自然人里面去注冊呢?
就是這樣的,這種在哪里導呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務費給員工代付 ,但他實際給出6000元。他挪用了給他們的生活費其中的1000元。(生活費是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數(shù))那我的憑證應該怎么寫。因為是代付的費用,以前都是我轉給他多少錢,他在給我他轉給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的
也就是說季度不超9萬塊經營所得稅是 免得,超了9萬塊就要繳納經營所得的是嗎 那我點進去直接顯示的是九萬元,那么我就按照這個保存,就是免稅的可以嗎 實際開票數(shù)是大于九萬的
你好 是的 你沒有做收入?
有開票的收入,增值稅是直接傳到電子稅務局的98305元 個人經營所得一點進去顯示的是九萬元,還用改嗎
需要修改 按你實際銷售額填寫
我按照實際收入填寫了 但是后面并沒有要求繳稅 一開始還有數(shù)呢 我第二次填之后就沒有了 是系統(tǒng)出了問題了嗎
看下是不是減免稅額填寫了
減免稅額填不上去,都是系統(tǒng)自動帶出來的
截圖你的報表看下的
不應該填寫減免 前面的減免性質刪除
減免性質沒有填寫,如果填寫了是要求有減免稅額的,所以減免性質不能填寫
你好 截圖報表看下的