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老師,小規(guī)模出售固定資產(chǎn)怎么做分錄呀?買進4000元,賣出4500元.已折舊1000元 我們出售開3點的專票給對方

2022-07-01 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 08:54

借固定資產(chǎn)清理3000, 累計折舊1000 貸固定資產(chǎn)4000

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齊紅老師 解答 2022-07-01 08:54

借銀行存款4500, 貸固定資產(chǎn)清理4500除以1.03 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

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快賬用戶9471 追問 2022-07-01 09:08

老師,我們這個不是營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶9471 追問 2022-07-01 09:08

沒看明白您說的

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:09

處置固定資產(chǎn)做到固定資產(chǎn)清理里面這個理解嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:09

第一個錄和第二個分錄是固定的。

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快賬用戶9471 追問 2022-07-01 09:15

老師,能寫一個完整的不?初學(xué)者有點懵

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:16

借固定資產(chǎn)清理3000, 累計折舊1000 貸固定資產(chǎn)4000已讀 2022-07-01 08:54 借銀行存款4500, 貸固定資產(chǎn)清理4500除以1.03 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 這個就是

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齊紅老師 解答 2022-07-01 09:16

只不過是最后一個分錄,你看一下固定資產(chǎn)清理的余額在哪里,如果他在借方的話,你就借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶9471 追問 2022-07-01 10:10

好的謝謝老師,那有凈殘值怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:16

你好,第一個分錄里面體現(xiàn)了固定資產(chǎn)清理借方余額。

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快賬用戶9471 追問 2022-07-01 10:20

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:22

不要客氣,工作愉快。

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借固定資產(chǎn)清理3000, 累計折舊1000 貸固定資產(chǎn)4000
2022-07-01
1.?固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: - 固定資產(chǎn)賬面價值為資產(chǎn)凈值2762.5元,將其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 - 分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 2762.5 累計折舊 52487.5 貸:固定資產(chǎn) 55250 2.?收到出售價款: - 出售獲得30000元,增加銀行存款。 - 分錄為: 借:銀行存款 30000 貸:固定資產(chǎn)清理 30000 3.?結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: - 固定資產(chǎn)清理貸方余額為30000 - 2762.5 = 27237.5元,表明處置產(chǎn)生利得。 - 分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 27237.5 貸:資產(chǎn)處置損益 27237.5
2025-01-08
是這有的? 借 固定資產(chǎn)清理? 5 累計折舊 1? 貸 固定資產(chǎn) 6? 借 銀行 3? 資產(chǎn)處置損益2? 貸?固定資產(chǎn)清理? 5
2023-10-11
借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借預(yù)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-07-13
借固定資產(chǎn)清理40貸固定資產(chǎn)40, 借銀行存款40貸,固定資產(chǎn)清理40÷1.01,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅40÷1.01×1%, 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理40-40÷1.01。
2024-10-14
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