借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn) 借預(yù)收賬款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師,我是小規(guī)模,9月網(wǎng)廳代開(kāi)了專(zhuān)票,已經(jīng)繳稅了,10月份要作廢這張票。9月份的賬要正常做嗎?10月份怎么做賬?
老師 我們8月份賣(mài)固定資產(chǎn)(折舊還沒(méi)提完),對(duì)方也把錢(qián)打給我們了,但是我們還沒(méi)開(kāi)票,等到10月份再開(kāi)票 那9月份做賬的一整套分錄要怎么做呢
老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開(kāi)票金額3100 但是實(shí)際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應(yīng)該怎么做分錄呢
您好 老師 我們開(kāi)了伍佰萬(wàn)的專(zhuān)票給購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)方之前說(shuō)要專(zhuān)票,開(kāi)完票說(shuō)他們是小規(guī)模,五百萬(wàn)已經(jīng)有一百萬(wàn)做了驗(yàn)舊,現(xiàn)在能怎么處理?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我當(dāng)時(shí)系統(tǒng)是9月份賬沒(méi)做賬,9月份計(jì)提折舊后,就把固定資產(chǎn)折舊清單打印出來(lái),后打折清理固定資產(chǎn)開(kāi)票了,開(kāi)票是在10月份,然后我現(xiàn)在做10月份的賬,是不是又要計(jì)提折舊才能清理固定資產(chǎn)。我只能按折后的那個(gè)開(kāi)票金額來(lái)做分錄是吧。
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個(gè)科目里
老師,公司買(mǎi)一輛車(chē),發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財(cái)務(wù)給員工買(mǎi)飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒(méi)出來(lái),開(kāi)不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來(lái)做賬等發(fā)票開(kāi)了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢(qián)的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題?怎么解決
老師 飯店裝修 買(mǎi)進(jìn)來(lái)用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒(méi)有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢(qián)的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問(wèn)題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬(wàn),現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?