借固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師好:我們公司出售使用過(guò)的車(chē)輛,以前做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣(mài)了,虧錢(qián)了,怎么做分錄了?
老師好銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)掛車(chē),銀行款收入,要怎么做分錄,
請(qǐng)教,出售公司使用過(guò)的固定資產(chǎn) (汽車(chē))末開(kāi)銷(xiāo)售票。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。
請(qǐng)教,出售公司使用過(guò)的固定資產(chǎn) (汽車(chē))末開(kāi)銷(xiāo)售票。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄: 截止12月 累計(jì)折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車(chē) :74336.28 - 購(gòu)置稅 :7433.63 -進(jìn)項(xiàng)稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
請(qǐng)教,出售公司使用過(guò)的固定資產(chǎn) (汽車(chē))末開(kāi)銷(xiāo)售票。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)進(jìn)項(xiàng)也末抵扣。銀行已收到款。分錄怎么做。當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄: 截止12月 累計(jì)折舊:17801.96 借:固定資產(chǎn) - 汽車(chē) :74336.28 - 購(gòu)置稅 :7433.63 -進(jìn)項(xiàng)稅 : 9667.72 貸:銀行存款:91437.63
老師完稅憑證每個(gè)月都需要打印做賬用嗎?
老師,接到專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)有個(gè)供應(yīng)商成走逃企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,2023年2月的,那增值稅申報(bào)表更正2023年2月,后面也要逐月更正嗎?
老師,單位如果開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的職工教育經(jīng)費(fèi),應(yīng)該怎么做賬,會(huì)計(jì)科目記賬步驟請(qǐng)老師明示
這邊有好幾家公司,都是老板自己的公司。這邊制造業(yè)公司購(gòu)買(mǎi)的 賣(mài)給電子商務(wù)公司的輔材包裝物這種,電子商務(wù)公司暫估這些物料,制造業(yè)可以先不做賬務(wù)處理嗎 (比如不確認(rèn)暫估收入這種)
你好!給個(gè)人開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)
老師好,用什么公式可以把時(shí)間不滿(mǎn)30分鐘,向下取整 如下 17:10計(jì)算成17:00 18:56計(jì)算成18:30(以30分鐘為劃分點(diǎn))
公司面包車(chē),賣(mài)掉,開(kāi)票可以開(kāi)普票嗎?
老師好,客戶(hù)三年前購(gòu)買(mǎi)的水泥,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是普通發(fā)票,現(xiàn)在要求重新開(kāi)成專(zhuān)用發(fā)票。這該怎么處理呢?
企業(yè)給出借人代扣代繳利息個(gè)稅20%,需代扣的個(gè)稅,是利息總額直接??20%,還是利息總額?1.01×20%?
老師早上好請(qǐng)問(wèn),如果應(yīng)付職工薪酬,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)貸方余額計(jì)提社保多了,后期可以不計(jì)提社保嗎?余額是上一年度遺留的,需要處理嗎?