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老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務(wù)服務(wù)(就是保潔類,這兩個開票項(xiàng)目,餐飲進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計(jì)是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個外包勞務(wù)發(fā)票,老板肯定想用餐飲進(jìn)來的農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除和加計(jì)抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個稅負(fù)就很低了,謝謝!

2022-06-30 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-30 13:47

餐飲是不可以抵扣進(jìn)賬稅的

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餐飲是不可以抵扣進(jìn)賬稅的
2022-06-30
?你好; 你是一般納稅人的話; 要考慮? 取得合理進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣; 那么就不用繳納增值稅的; 如果是 小規(guī)模的話; 目前是 針對3%業(yè)務(wù) 是? ? 開普票出去; 是按免稅稅率開票 免征增值稅的??
2022-07-20
你好!你這個餐飲的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票上是寫的什么品名,
2022-06-30
同學(xué)你好 這個可以差額納稅的 勞務(wù)派遣的可以差額那是
2022-06-30
同學(xué)你好,你想問的問題是什么,情況你介紹的比較清楚了。
2022-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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