同學你好,你想問的問題是什么,情況你介紹的比較清楚了。
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進項全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計扣除(所以老板讓別人代開很多專票3個點抵九個點),還有生活服務(wù)業(yè)加計抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù),這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
(現(xiàn)在是全額開票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,每個月開票68萬),她說不行,合同那樣簽的,她想餐飲食材發(fā)票的進項來抵扣只交一點增值稅,他不舍得交稅,只讓交幾千,一個月三塊兒達得到270萬,不過食堂免稅占50%,這個進項按占比也要轉(zhuǎn)出50%才對,感覺這個企業(yè)有風險,不舍得交稅,老師還能待嗎,一個月銷項六萬八千多,她只讓交幾千還說以前沒交過稅,我覺得一萬多就很少,開出去不是免稅的也有126萬(不含稅金額),剛來半天上任會計就走了,我在那兒看了三天,稅交的很少,到上次報稅七百萬只交了一萬三增值稅,我把賬做出來說這個稅要多交,一聽不想交,我覺得風險太大,老師,指點迷津,謝謝
老師剛剛沒發(fā)完,我想問這種情況,這賬我能接,這個星期剛過去,之前會計交接就寫外賬密碼什么的,早上十點多就走了,一個多小時我還沒來得及看
這種情況肯定是不合法的,建議同學仔細斟酌風險。
老師,這種情況,原會計才離開不到一個星期,這邊雙休,報稅應(yīng)該他回來報,她招到人他們交接可以嗎,她啥也沒跟我說,只是外賬密碼,在哪里放著,
你沒過試用期,隨時可以離職。
我是說現(xiàn)在報稅,我才來四天,我想讓之前會計回來自己報稅,他與我只交接一個小時不到,我工資我不準備要了,我月底來的,應(yīng)該她來報稅,她跟后面的人交接也可以吧
建議你跟老板溝通清楚,委婉一點,就說這個工作你不會,怕耽誤老板的事,請老板看著安排。