你好,購買的公眾責(zé)任險(xiǎn),不需要繳納印花稅
老師,有個(gè)問題,今年公司投保了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、雇主責(zé)任險(xiǎn),沒有雙方蓋章的合同,有保險(xiǎn)公司蓋章的保險(xiǎn)單,保險(xiǎn)單的名稱里有寫明公司名稱,保險(xiǎn)單里列明了各項(xiàng)信息,如保費(fèi)、保額、期限、理賠條件等等。此份保險(xiǎn)單是否視同合同,需要按財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同計(jì)算繳納印花稅嗎?
情況是這樣的:就是我們單位現(xiàn)在更換財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)人,以前我們科室負(fù)責(zé)人是會(huì)計(jì),一直都是由他簽字審核的,目前是由我們科室的出納上任,我是會(huì)計(jì),我們有一部分繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種的報(bào)銷單經(jīng)辦人是出納,但是出納本人又兼任股室負(fù)責(zé)人,他就需要在經(jīng)辦人和財(cái)務(wù)審核人兩處簽字,我的理解是兩處簽字代表的身份不一樣;但是他們目前提出一個(gè)說法,就是同一張報(bào)銷單不能同一個(gè)人名簽兩次,要求我以會(huì)計(jì)的身份去簽審核人的字,我覺得自己不是股室負(fù)責(zé)人應(yīng)該是不能簽這個(gè)字的。我想咨詢何老師,他們這樣的說法可以嗎?我能不能簽這個(gè)字?
請問老師,我們寫字樓購買的公眾責(zé)任險(xiǎn)是否需要繳納印花稅。機(jī)器險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)已繳納,但是這個(gè)公眾責(zé)任險(xiǎn)我不能確定。
你好,請問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€(gè)人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎
你好,請問老師這個(gè)再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€(gè)人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個(gè)人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個(gè)億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個(gè)對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會(huì)計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個(gè)我們公司有風(fēng)險(xiǎn),是做匯算清繳的那個(gè)會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這種公司能呆嗎?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?