你好稍等我這邊看一下
商業(yè)管理公司,是區(qū)政府旗下子公司,國(guó)企,受托管理分公司的房產(chǎn),維修,裝潢,還有安裝燃?xì)膺@些,金額不小,目前有針對(duì)工人的宿舍,還有商鋪 問(wèn)題1對(duì)于宿舍這塊,我們是按月幾百塊,有短租有長(zhǎng)租,根據(jù)工頭需要,我們還有個(gè)浴室,充值水費(fèi)洗澡,房產(chǎn)也不是自己的,只負(fù)責(zé)管理,租房子一般都是收幾個(gè)月房租,票開的不一定及時(shí),那么這塊收入我怎么賬務(wù)處理,增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?收入需要分月確認(rèn)嗎?增值稅根據(jù)開票來(lái),還是合同分批確認(rèn)來(lái)?企業(yè)所得稅尼?代收的水電費(fèi)我計(jì)入啥收入明細(xì)科目,怎么繳稅?公攤費(fèi)用定額的,一年120.這個(gè)收入我怎么計(jì)入明細(xì)科目?怎么開票?增值稅企業(yè)所得稅怎么報(bào)?增值稅幾個(gè)點(diǎn)啥明目? 問(wèn)題2還有商鋪,商鋪有合同一出租租幾年,前幾年免租,后面有收入,但現(xiàn)在不一定交,那么這個(gè)收入各年怎么確認(rèn),企業(yè)所得稅增值稅怎么報(bào)?我們租人家的成本票我們能及時(shí)取得?因?yàn)樘潛p居多?這個(gè)收入要是平攤到每年,要是造成繳稅咋辦?代收的水電費(fèi)開啥票?
老師,我們這有個(gè)公司跟法人借了40萬(wàn),如果年底要平賬,這個(gè)怎么處理好一些?假如公司有很多收入來(lái)源,如果用這個(gè)收入去還錢,那么取得這個(gè)收入會(huì)有個(gè)增值稅,還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。如果說(shuō)法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營(yíng)業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對(duì)嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說(shuō)這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對(duì)公司的投資,因?yàn)楣灸壳皼](méi)有實(shí)收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本?這種情況是不是只交個(gè)實(shí)收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬(wàn)分之二點(diǎn)五,我這么理解對(duì)嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的,老板就是想省錢少繳稅,這個(gè)該如何處理好一些?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會(huì)計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來(lái)的會(huì)計(jì)說(shuō)要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來(lái),結(jié)果那個(gè)新來(lái)的會(huì)計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對(duì)不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請(qǐng)問(wèn)老師你會(huì)怎么做?怎么和那邊老板以及會(huì)計(jì)溝通?
我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒(méi)有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒(méi)有處理掉國(guó)定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺(jué)得對(duì)我個(gè)人來(lái)講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬(wàn)以上,所以申請(qǐng)退稅要退在原來(lái)基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒(méi)有通過(guò)制造費(fèi)用過(guò)渡)。②借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡(jiǎn)單附列了工資表及成本分配表 且沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒(méi)有繳納養(yǎng)老保險(xiǎn),因?yàn)檫@些人是臨時(shí)季節(jié)性用工(沒(méi)有簽臨時(shí)工合同)每個(gè)人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報(bào)報(bào)稅 2022年5月沒(méi)有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進(jìn)行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個(gè)稅都是相符,如果我在23年5月進(jìn)行所得稅調(diào)整的時(shí)候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險(xiǎn)?沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒(méi)有地方調(diào)啊,請(qǐng)問(wèn)老師該如何處理這個(gè)棘手的問(wèn)題?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
再生資源回收公司,是個(gè)人那采購(gòu)的,有資金流,有合同流,有物流,就是沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票,然后銷售的發(fā)票開出的一年有2個(gè)億,這個(gè)做匯算清繳公司不讓調(diào)增所有的采購(gòu)的成本(沒(méi)有發(fā)票,其他三流都有),這個(gè)我作為辦稅人員,我承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是什么,收入太高了,收購(gòu)的入庫(kù)成本完全沒(méi)票,這個(gè)我作為辦稅人員承擔(dān)的責(zé)任是什么,公司肯定要罰款和滯納金
我晚上綜合分析了發(fā)給你,我今天臨時(shí)有事
這是很嚴(yán)重吧
首先,我們來(lái)了解一下再生資源回收有限公司選擇簡(jiǎn)易征收的背景。簡(jiǎn)易征收是指企業(yè)在符合一定條件下,可以按照較低的稅率進(jìn)行增值稅的征收。由于入庫(kù)的全部是個(gè)人,沒(méi)有一張入庫(kù)的成本票,只有針對(duì)個(gè)人簽訂的合同和資金流,選擇簡(jiǎn)易征收可能是一種合理的稅務(wù)處理方式。然而,這也帶來(lái)了一些潛在的財(cái)務(wù)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳,這是企業(yè)每年必須進(jìn)行的一項(xiàng)重要稅務(wù)工作。如果公司不讓調(diào)整并做匯算清繳,這可能導(dǎo)致稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確,從而面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外,如果會(huì)計(jì)上的年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),而實(shí)際稅務(wù)處理上并未體現(xiàn),這也可能給企業(yè)帶來(lái)潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō),如果不能按照正確的會(huì)計(jì)和稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行操作,可能會(huì)面臨法律責(zé)任。即使公司決策層不同意進(jìn)行必要的調(diào)整,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人仍應(yīng)堅(jiān)持自己的專業(yè)判斷,并努力向公司解釋風(fēng)險(xiǎn)所在。如果公司仍然堅(jiān)持不調(diào)整,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮向上級(jí)機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)告。 至于這種公司是否能呆,這取決于個(gè)人的職業(yè)追求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。如果覺(jué)得公司的做法存在較大的風(fēng)險(xiǎn),且無(wú)法改變,那么可能需要考慮尋找其他更合規(guī)的工作環(huán)境。但如果覺(jué)得可以通過(guò)自己的努力改變現(xiàn)狀,或者愿意承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn),那么也可以繼續(xù)留在公司。 總的來(lái)說(shuō),無(wú)論是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是其他會(huì)計(jì)人員,都應(yīng)堅(jiān)持會(huì)計(jì)和稅務(wù)的合規(guī)性,盡量避免企業(yè)面臨不必要的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),也應(yīng)注意保護(hù)自己的合法權(quán)益,避免因?yàn)楣镜臎Q策而承擔(dān)不必要的法律責(zé)任。
這是我用會(huì)計(jì)問(wèn)這個(gè)提問(wèn)長(zhǎng)久以來(lái)最全最清晰明了的回答,辛苦老師了,謝謝
就怕會(huì)有刑事責(zé)任怎樣嚇人,我是第一次從事,我現(xiàn)在已經(jīng)和領(lǐng)導(dǎo)在談,如果全部調(diào)增,就是按照2個(gè)億的收入來(lái)交所得稅,公司不愿意承擔(dān),領(lǐng)導(dǎo)也不肯調(diào)增,我會(huì)選擇走人,如果這個(gè)稅不讓我報(bào),是用其他辦稅人員登陸電子稅務(wù)局,我掛名在公司名下的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是不是不用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,是不是公司第一次違反,只要交完滯納金和罰款就沒(méi)事,不會(huì)有刑事責(zé)任,兩次才會(huì)有刑事責(zé)任
你是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的呢
你說(shuō)得對(duì),公司首次違規(guī)通常只需要繳納滯納金和罰款,確實(shí)不會(huì)涉及刑事責(zé)任。但如果再次違規(guī),情況就不同了,可能會(huì)面臨刑事責(zé)任。不過(guò),具體的法律責(zé)任和處罰措施還是要根據(jù)違規(guī)的具體情況和相關(guān)法律法規(guī)來(lái)判斷。所以,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),遵守相關(guān)法律法規(guī)是非常重要的,以免因違規(guī)而面臨不必要的風(fēng)險(xiǎn)。