同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
2018年5已認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項(xiàng)稅了,要怎么做分錄
公司11月份開(kāi)始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
到底哪個(gè)分錄是正確的
同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費(fèi)用
那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫(xiě)一下分錄
同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說(shuō)跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
這是2018年發(fā)生的事項(xiàng),稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫(xiě)一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購(gòu)買的商品計(jì)入庫(kù)存商品科目嗎?計(jì)入庫(kù)存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?
同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
什么意思,我不明白,能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
同學(xué),你好 分錄就是這個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
怎么從進(jìn)項(xiàng)稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么
同學(xué),你好 中間沒(méi)有分錄
沒(méi)有分錄留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步
同學(xué),你好 直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額更正
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做完以后涉及到利潤(rùn)和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報(bào)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的