同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專(zhuān)管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線(xiàn)上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠(chǎng)家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠(chǎng)家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,再對(duì)外出售后后,收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
【25年新增】 交易性金融資產(chǎn)(債券),期末計(jì)提的利息也可以不單獨(dú)確認(rèn),而通過(guò)“交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)”科目匯總反映 (3)資產(chǎn)負(fù)債表日公允價(jià)值發(fā)生變動(dòng) 借:交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)(就近原則) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損 老師這是啥意思?。?/p>
到底哪個(gè)分錄是正確的
同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費(fèi)用
那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫(xiě)一下分錄
同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說(shuō)跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
這是2018年發(fā)生的事項(xiàng),稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫(xiě)一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購(gòu)買(mǎi)的商品計(jì)入庫(kù)存商品科目嗎?計(jì)入庫(kù)存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?
同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
什么意思,我不明白,能說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
同學(xué),你好 分錄就是這個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
怎么從進(jìn)項(xiàng)稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么
同學(xué),你好 中間沒(méi)有分錄
沒(méi)有分錄留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步
同學(xué),你好 直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額更正
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做完以后涉及到利潤(rùn)和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報(bào)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的