同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
2018年5已認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)入成本2018年6月轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在2020年轉(zhuǎn)一般納稅人又把2018年5月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入成本的金額抵扣銷項(xiàng)稅了,要怎么做分錄
公司11月份開始由一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人 之前賬面上還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?現(xiàn)在還掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額上
由于一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要把留抵的稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目,要怎么做分錄
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,A公司建廠房花費(fèi)800萬元,是老板個(gè)人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
新注冊(cè)的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對(duì)
老師,我想請(qǐng)問一下,就是比如兩個(gè)品一共銷售10元,買一個(gè)贈(zèng)送另一個(gè)。那我錄一個(gè)9.9一個(gè)0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個(gè)品的價(jià)分開計(jì)算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進(jìn)項(xiàng)來可以開設(shè)備租賃嗎,因?yàn)閯趧?wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進(jìn)項(xiàng)來如何在合同中提現(xiàn)老師?
11題怎么做 只看11題 麻煩書寫下計(jì)算過程
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報(bào)個(gè)稅。 但是那邊的工程,都是找的勞務(wù)市場(chǎng)人員干的,這樣報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是報(bào)正常工資薪金所得啊,還是勞務(wù)報(bào)酬??? 老板不想交稅,咋報(bào)?。?/p>
老師,下面圖中圈出來綠色的 可供分配利潤(rùn)是不是算錯(cuò)了 為什么還是200
老師,差派費(fèi)有標(biāo)準(zhǔn),屬于差旅費(fèi)包干嗎?
到底哪個(gè)分錄是正確的
同學(xué),你好 都可以的,按照你的要求,一般是入成本費(fèi)用
那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做,從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到年度損益調(diào)整,麻煩幫我寫一下分錄
同學(xué),你好 你要入年度損益調(diào)整,就是說跨年的 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
這是2018年發(fā)生的事項(xiàng),稅務(wù)局現(xiàn)在讓更正,我要怎么操作,麻煩寫一下完整的分錄,現(xiàn)在稅金在進(jìn)項(xiàng)稅額科目里,要怎么轉(zhuǎn)出再怎么調(diào)整年度損益
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
第一步應(yīng)該是把稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,第二步應(yīng)該是把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么科目?成本嗎?可以跟隨購(gòu)買的商品計(jì)入庫(kù)存商品科目嗎?計(jì)入庫(kù)存商品是不是不涉及到損益就不用調(diào)整年度損益?
同學(xué),你好 不是,一次性轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
什么意思,我不明白,能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
同學(xué),你好 分錄就是這個(gè) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
怎么從進(jìn)項(xiàng)稅額走到年度損益調(diào)整這一步呢,中間的分錄是什么
同學(xué),你好 中間沒有分錄
沒有分錄留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么走到年度損益調(diào)整這一步
同學(xué),你好 直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在稅務(wù)局要求通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額更正
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做完以后涉及到利潤(rùn)和損益是不是還要更正企業(yè)所得稅申報(bào)?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的