你好 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主繳納從去年到現(xiàn)在的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi),并要求開發(fā)票,業(yè)主未交費(fèi)部分我每月已按借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)處理,請問我現(xiàn)在如何賬務(wù)處理呢?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主欠了1年物業(yè)費(fèi),我每月都是按照借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)做的賬,現(xiàn)在拿了一張領(lǐng)導(dǎo)簽字的減免物業(yè)費(fèi)的單子,現(xiàn)在收不到這部分款,請問怎么做賬呢?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每個(gè)月的欠費(fèi)我做的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)交稅費(fèi)。有一戶業(yè)主欠費(fèi)2021.10.1到2022年9月份的,公司現(xiàn)在要對該戶免這期間的物業(yè)費(fèi),那我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)收賬款收不回來怎么做賬務(wù)處理?之前的每月分錄做的是借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
我們是一家小規(guī)模納稅人,物業(yè)公司,平時(shí)的物業(yè)費(fèi)我是按月確認(rèn)一次收入,對于當(dāng)月應(yīng)交而沒交的我是借應(yīng)收款賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在欠費(fèi)收不到了,公司要免掉他這幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi),我是把分錄紅沖,還是計(jì)入借營業(yè)外支出呢,貸應(yīng)收賬款呢?
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實(shí)際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價(jià)。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報(bào)無票收入,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理,稅怎么報(bào)可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
填寫季度還是年度累計(jì)數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個(gè)月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 那個(gè)辭退福利 ,要合計(jì)在已計(jì)提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時(shí)了
應(yīng)收賬款在貸方為負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負(fù)改為正
員工個(gè)稅申報(bào)工資15000,實(shí)際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個(gè)稅,剩余部分計(jì)入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時(shí)給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機(jī)怎么選
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
裝訂憑證的時(shí)候要把領(lǐng)導(dǎo)簽字的單子附在后面對嗎???
你好,是的,是這樣的。