你這里,他是沒有考慮那個(gè)90天內(nèi)境外支付免稅的來進(jìn)行計(jì)算的。
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù): (1)取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬元、住宿費(fèi)20萬元、門票費(fèi)10萬元、簽證費(fèi)1萬元;支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司(境內(nèi)無機(jī)構(gòu)、場所)支付境外旅游費(fèi)34.98萬元。 (2)將2018年4月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬元。 (3)購入辦公電腦,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅12萬元;支付宣傳冊印刷費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 (4)將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車,該車購進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬元,已提折舊20萬元,該車評估價(jià)格34萬元。(其他相關(guān)資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票;該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問題。 (1)該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 (3)該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 (4)該公司收取租金的
老師,我公司7月份支付了某員工一筆福利費(fèi)380元,根據(jù)稅法的規(guī)定,這380元是需要與該員工的薪資10000元合計(jì)申報(bào),在個(gè)稅申報(bào)表當(dāng)期收入那里填列10380元,由于380元是通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算這樣全年賬上記載應(yīng)付職工薪酬——工資科目金額就會(huì)跟實(shí)際個(gè)稅申報(bào)金額不一致,有問題嗎?
中國居民個(gè)人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個(gè)人所得稅時(shí)已經(jīng)稅前扣除專項(xiàng)扣除額2045元、、專項(xiàng)附加扣除額1500元。王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入1000元。,(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個(gè)人所得稅前扣除的各項(xiàng)合理稅費(fèi)合計(jì)4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計(jì)算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個(gè)人所得稅。16)12月取得保險(xiǎn)賠款1200元。。要求:以元為單位。(1)計(jì)算王某本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(②計(jì)算王某出售商鋪應(yīng)納個(gè)人所得稅。(5分)(3)計(jì)算王某取得
王某為境內(nèi)無住所個(gè)人,是a國123母公司派之中國子公司的一名產(chǎn)品質(zhì)量專員(非高層管理人員),同時(shí)為母子公司工作。2020年11月,王某的境內(nèi)工作天數(shù)為18天,境外工作天數(shù)為12天,其取得的當(dāng)月工資收入折合人民幣:境內(nèi)工作期間a國支付1萬元,中國公司支付2.8萬元。境外工作期間a國支付3.5萬元,中國公司支付2萬元。嘉定王某2020年境內(nèi)累計(jì)居住時(shí)間為70天,300天,請分別算出應(yīng)計(jì)入11月境內(nèi)工資薪金的收入額為多少?
這個(gè)題我不理解,第一問中當(dāng)月境內(nèi)支付工資薪金數(shù)額不應(yīng)該就是2.8萬元嗎,為什么還要加上境外工作期間的境內(nèi)支付
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
所以正常情況下是加還是不加
看題目怎么說,如果說題目他沒有額外提這個(gè)優(yōu)惠的話,你就正常算把它加進(jìn)去。