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中國居民個人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項扣除額2045元、、專項附加扣除額1500元。王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入1000元。,(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個人所得稅前扣除的各項合理稅費合計4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個人所得稅。16)12月取得保險賠款1200元。。要求:以元為單位。(1)計算王某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(5分)(②計算王某出售商鋪應(yīng)納個人所得稅。(5分)(3)計算王某取得

2022-04-06 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-06 19:47

1、綜合所得應(yīng)納個稅=((10000-2045-500)*12+3000*(1-20%)+4000(1-30%)*20%+1000*(1-20%)-5000*12)*適用稅率

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 19:49

2、出售商鋪個人所得稅=(200-120-4)*20%

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-06 19:49

3、取得保險賠償款免交個稅

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1、綜合所得應(yīng)納個稅=((10000-2045-500)*12+3000*(1-20%)+4000(1-30%)*20%+1000*(1-20%)-5000*12)*適用稅率
2022-04-06
你好,問題較多,答題有時間限制,回復(fù)我一下,我給你做答案,謝謝
2020-07-01
您好,計算過程如下 綜合所得全年應(yīng)納稅額=(15000*12+2000*80%+3000*80%*70%+1000*80%-2745*12-2000*12-60000)*0.1-2520=4194
2021-12-08
您好,很高興為您服務(wù),您的問題回答如下: 王某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額=67140元 應(yīng)稅收入=15000*12%2B2000*(1-20%)%2B3000*(1-20%)*70%%2B1000*(1-20%)=184080元 應(yīng)納稅所得額=184080-(5000%2B2745%2B2000)*12=67140
2021-12-29
你好!需要寫過程嗎?
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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