你好!對(duì)的,如果稅務(wù)局核定房產(chǎn)稅是 按月 交納的,那就和增值稅的申報(bào)繳納時(shí)間相同的
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒(méi)有減半,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,3月份有合同負(fù)債,4月份申報(bào)三月份稅費(fèi)的時(shí)候需要預(yù)繳增值稅,老師這個(gè)3月份4月份關(guān)于預(yù)繳增值稅需要做什么會(huì)計(jì)分錄?
老師好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司做污水處理業(yè)務(wù) 按月從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅 六月份的房產(chǎn)稅應(yīng)該什么時(shí)候繳納呢 ?這個(gè)申報(bào)繳納時(shí)間和增值稅的申報(bào)繳納時(shí)間相同嗎?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬(wàn),無(wú)開(kāi)票收入,這個(gè)怎么分錄
老師你好,我7月份購(gòu)房屋合同,我是10月份得到合同的,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)期報(bào)成9月份,交款的時(shí)候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項(xiàng),后面我把印花稅的申報(bào)表的計(jì)稅金額改成了零,那我的申報(bào)和繳納的稅款,滯納金這個(gè)怎么處理,合同的印花稅還要重新申報(bào)嗎?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
六月份的房產(chǎn)稅應(yīng)該七月申報(bào)納稅
不過(guò),每個(gè)地方對(duì)于房產(chǎn)稅核定的納稅期限有差異(以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核定為準(zhǔn))