你好,很高興為你解答 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸銀行存款
老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,3月份有合同負債,4月份申報三月份稅費的時候需要預(yù)繳增值稅,老師這個3月份4月份關(guān)于預(yù)繳增值稅需要做什么會計分錄?
我公司是房地公司,房屋目前處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日發(fā)生了工抵房業(yè)務(wù),2月14日全額開票,我想咨詢一下:1、3月份申報時需要申報預(yù)繳增值稅嗎?2、3月份申報的預(yù)繳增值稅稅款在3月份增值稅申報表應(yīng)納稅款中抵扣嗎?
我公司是房地公司,房屋目前處于現(xiàn)房銷售狀態(tài),2月1日發(fā)生了工抵房業(yè)務(wù),2月14日全額開票,我想咨詢一下:1、3月份申報時需要申報預(yù)繳增值稅嗎?2、3月份申報的預(yù)繳增值稅稅款在3月份增值稅申報表應(yīng)納稅款中抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司分包方,異地預(yù)繳增值稅是按月預(yù)繳的,企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的,我想問下這個企稅什么時候申報繳納呢?我現(xiàn)在4月份繳納上個季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報3月份的稅費,公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費,3月份開的票,預(yù)繳時間是4月10號,請問4月10號預(yù)繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?