只要說(shuō)的發(fā)票金額都是不含增值稅的,計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅都是以這個(gè)基數(shù)計(jì)算
增值稅普通發(fā)票上的注明金額是含稅金額嗎
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當(dāng)月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個(gè)合同,簽的時(shí)候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時(shí)增值稅稅額為0(國(guó)家免稅),請(qǐng)問(wèn)該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
普通發(fā)票上注明的金額是含增值稅的,同時(shí)也是含消費(fèi)稅的么? 第(5)問(wèn)
(1)增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為不含稅銷售額,請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票上的銷售額是否包含消費(fèi)稅
為什么說(shuō)增值稅普通發(fā)票的金額是含稅的?那開的普通發(fā)票金額那一欄一算也不含稅???
房東 對(duì)外 出租 商用房,需要交什么稅?
老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,因?yàn)椴豢梢宰龅挚?,所?5年做了借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,24年匯算清繳調(diào)減?這筆金額調(diào)減應(yīng)該填在哪里?
審計(jì)需要公司提供公司章程、銀行開戶清單、征信報(bào)告嗎老師
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)申報(bào)怎么知道要不要報(bào)呢?
老師您好,汽車油卡充值消費(fèi)后才能開發(fā)票,做賬只需要注意充值的錢后續(xù)全額收到發(fā)票是嗎
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,單位有幾個(gè)停薪留職的,只有養(yǎng)老的個(gè)人部分由個(gè)人承擔(dān),其他均由單位承擔(dān),但是做賬的時(shí)候是按正常情況做的,單位承擔(dān)的這幾人的個(gè)人醫(yī)療部分也放到了其他應(yīng)付款社保個(gè)人,這種情況要怎么調(diào)呢,已經(jīng)跨年了
酒店空調(diào)按3年計(jì)提了的話,在申報(bào)所得稅資產(chǎn)折舊表時(shí)是填電子設(shè)備還是填與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具
老師做匯算清繳的時(shí)候當(dāng)期虧損減去工資薪金剩下的是實(shí)際可以彌補(bǔ)虧損的?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是截止到31號(hào)的幾點(diǎn)呀?31號(hào)當(dāng)天還可以申報(bào)嗎
二房東 往外租房子,誰(shuí)交房產(chǎn)稅?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
這道題給的化妝品消費(fèi)稅率15%)問(wèn)題是請(qǐng)計(jì)算應(yīng)繳納消費(fèi)稅是多少? 答案為(15+2)/1. 01*15%
題目真的是莫名其妙,一般開具增值稅普票都是金額和稅額,金額就是不含稅的