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Q

今年更正了去年10月份的增值稅申報,并補繳了稅費和滯納金,需要修改去年的憑證嗎?需要更正去年的財務(wù)報表嗎?

2021-09-28 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 09:13

這個在今年做帳就可以了。

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快賬用戶1767 追問 2021-09-28 09:20

老師,請問如果這筆進項轉(zhuǎn)出不需要修改去年憑證,如何把對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本在去年轉(zhuǎn)出呢?我該如何賬務(wù)處理?專管員要求修改去年的匯算清繳的

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齊紅老師 解答 2021-09-28 09:21

報表你可以失去數(shù)據(jù)修改的,然后轉(zhuǎn)出的話,可以在今年賬上做,可以用以前年度屬于調(diào)整代替。

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這個在今年做帳就可以了。
2021-09-28
同學(xué)你好 今年補交的直接做在今年
2021-08-26
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報表并繳納增值稅及滯納金時,應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說,增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關(guān)費用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對于去年10月錯誤的憑證,需要進行更正。這可以通過紅藍字更正法來實現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯誤,再使用藍字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯誤,并且已經(jīng)更正了申報表,去年憑證確實需要進行更正。這不僅是為了確保去年財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財務(wù)問題或?qū)徲嬶L(fēng)險。 更正去年憑證時,應(yīng)詳細記錄更正的原因、過程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進行標注,以便日后查閱和審計。
2024-04-29
嚴格來說是要調(diào),但實操中有一些也都不會去調(diào)。
2023-04-12
你好,你賬務(wù)處理是做到哪一個月的?a
2023-04-12
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