不追回來(lái)做帳用也行的。
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開(kāi)過(guò)的專(zhuān)票退給我們了,說(shuō)是單位名稱(chēng)錯(cuò)了,要重新開(kāi),現(xiàn)在的處理是先開(kāi)紅字再開(kāi)一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開(kāi)具紅字通知單我才能開(kāi)紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問(wèn)下,我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方現(xiàn)在把6月份開(kāi)過(guò)的專(zhuān)票2聯(lián)都退給我們了,說(shuō)是單位名稱(chēng)錯(cuò)了,要重新開(kāi),現(xiàn)在的處理是先開(kāi)紅字再開(kāi)一張合適的藍(lán)字發(fā)票,是不是必須得對(duì)方開(kāi)具紅字通知單我才能開(kāi)紅字發(fā)票
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方開(kāi)給我們的發(fā)票識(shí)別號(hào)開(kāi)錯(cuò),因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證就先做賬了并且也裝訂成冊(cè)?,F(xiàn)在勾選認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方要求我們把發(fā)票原件退回才給我們沖紅再另行重開(kāi)??墒怯捎诎l(fā)票已經(jīng)裝訂成冊(cè),會(huì)計(jì)也交接更換過(guò)。是否必須退回原件才能沖紅呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,11月給客戶(hù)開(kāi)了一張普票,12月發(fā)票發(fā)票沒(méi)填備注欄,重開(kāi)了一張給對(duì)方,現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖,為什么在紅字申請(qǐng)點(diǎn)不動(dòng)銷(xiāo)售方申請(qǐng)啊
老師,我剛發(fā)現(xiàn)6月有張普票錯(cuò)把我們銷(xiāo)售方發(fā)票給客戶(hù)了,購(gòu)貨方發(fā)票留在我們手里,必須要追回更換是不
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
嗯,那就不追回了
你好? 是的 是的可以的?