你好,同學(xué),1,應(yīng)納稅所得額:280000+80000*(1-20%)+60000*(1-20%)*70%-40000-60000=277600 應(yīng)交個(gè)稅:277600*20%-16920=38600 2,可以考慮成立個(gè)體工商戶。 3,成立個(gè)體工商戶以后,其他的一些業(yè)務(wù)可以通過個(gè)體工商戶經(jīng)營,不考慮費(fèi)用,李某應(yīng)繳的個(gè)人所得稅=(80000+60000)*20%-10500+(280000-60000-40000)*20%-16920=36580如果您的疑惑已解決,請(qǐng)給于五星好評(píng),謝謝支持!
居民個(gè)人李某是一名藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計(jì)150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費(fèi)用收入為10000元,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 請(qǐng)老師講解一下詳細(xì)計(jì)算過程
我國居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入25000元。李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅
1.我國居民個(gè)人李某為甲外商投資企業(yè)的高級(jí)管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資薪金收入20000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入25000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入40000元(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎(jiǎng)獲得稅前獎(jiǎng)金收入30000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
居民個(gè)人李某在某公司任職2020年取得如下收入:(1)每月均從A公司取得勞務(wù)報(bào)酬所得2000元。(2)2020年7月,李某取得出版社支付的稿酬所得40000元。(3)假設(shè)李某2020年工資薪金總額為120000元,年減除費(fèi)用60000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為18000元,享受專項(xiàng)附加扣除12000元,已由單位預(yù)扣預(yù)繳全年所得稅900元。根據(jù)上述資料回答下列問題:(1)計(jì)算A公司對(duì)這筆所得每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額(2)計(jì)算出版社對(duì)這筆所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額(3)計(jì)算李某年終匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)的稅額
居民個(gè)人李某是一名出版藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,從甲公司獲取稅前工資、薪金收入合計(jì)280000元(含加班為任職單位甲公司設(shè)計(jì)效果圖獲得的收入50000元), 業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入80000元,業(yè)余寫作出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入60000元。李某全年專項(xiàng)附加扣除合計(jì)40000元。 根據(jù)以上資料,解答: (1) 計(jì)算李某應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (2)為李某設(shè)計(jì)納稅籌劃方案。 (3)計(jì)算你設(shè)計(jì)的納稅籌劃方案中,李某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
更正之前的個(gè)稅申報(bào),3月份有幾個(gè)人離職了,四月份申報(bào)時(shí)直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對(duì),需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個(gè)客戶,他公司一直未開票,款項(xiàng)都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬多,他想申報(bào)無票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
這個(gè)是開通公司賬戶的時(shí)候用的我私人賬戶轉(zhuǎn)到這個(gè)公司賬戶的10塊錢,測試一下開通了沒,然后又退出來了,這個(gè)要怎么記賬
老師您好,公司為一般納稅人君家洗選煤炭公司,100%個(gè)人投資一個(gè)股東,經(jīng)營了20多年,現(xiàn)在想把企業(yè)注銷賬面未分配利潤也過大400多萬,固定資產(chǎn)減折舊也沒有多少了,沒有什么可以降低利潤的。是不是如果想注銷就得把庫存清理,然后20%繳納個(gè)稅。增值稅及所得稅都得處理。有啥可以降低利潤未分配利潤的
第三欄,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這個(gè)數(shù)是怎么來的?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個(gè)點(diǎn)的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個(gè)點(diǎn),讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn),這樣合算嗎
老師您好,我們上個(gè)月成立了個(gè)體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進(jìn)項(xiàng),我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個(gè)體戶怎么申報(bào),成本費(fèi)用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。