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老師我增值稅退稅的分錄做的不是借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,是4月份的賬,我這個月把它紅沖后重新做對的,那后面附憑證嗎?4月的收款憑證還在放4月份嗎?

2022-06-23 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-23 21:12

您好 這個月把它紅沖后重新做對的 紅沖不需要附附件 摘要寫清楚沖銷某月某號憑證就好了

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您好 這個月把它紅沖后重新做對的 紅沖不需要附附件 摘要寫清楚沖銷某月某號憑證就好了
2022-06-23
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應(yīng)交增值稅~進項稅額6500貸:應(yīng)付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應(yīng)付賬款-56500 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應(yīng)付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
您好,這樣相當于轉(zhuǎn)出了的意思
2022-05-07
你好;? ? 你留底進項稅原來是走的那個科目的? ? 掛著的? ?
2022-05-07
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