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老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改

老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
2025-05-16 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 16:24

您好,根據(jù)您的描述暫估成本沖減后還剩15114.72元,那利潤表營業(yè)成本調(diào)減15114.72元,資產(chǎn)負債表里未分配利潤對應利潤表中凈利潤進行調(diào)增

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快賬用戶7700 追問 2025-05-16 16:33

就是營業(yè)成本812024.63-15114.72=796909.91元,凈利潤23931.72+15114.72=39046.44元,未分配利潤42593.46+15114.72=57708.18元,是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:41

還需要考慮所得稅費用,營業(yè)成本796909.91元,利潤總額40306元,所得稅費用2015.3元,凈利潤38290.7元,未分配利潤56952.44元

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快賬用戶7700 追問 2025-05-16 16:50

所得稅費用是去年實際繳納了1259.56元

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快賬用戶7700 追問 2025-05-16 16:51

老師我把未分配利潤改了以后,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計不等于負債和所有者權益了,還需要調(diào)整哪個

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:57

從表里能算出貴公司適用的所得稅率是5%,所得稅費用按5%計算填列就行;資產(chǎn)負債表需要調(diào)整你當時暫估成本的對應貸方科目

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你好如果是真實業(yè)務只是未取得合規(guī)發(fā)票,不用做賬面處理
2022-01-18
你好,那你看下2022年的暫估的成本,你是不是在2021年直接用主營業(yè)務成本紅沖了。
2022-05-17
您好 填列項目扣除明細表的“其他” 我在想直接調(diào)整成本的余額的話,年報表再更正可以嗎?現(xiàn)在不是做20年的年報么?
2021-04-19
你好,這個是虛虛的業(yè)務嗎?如果是虛增的,借其他應付款貸利潤分配。
2022-06-20
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