需要做2個憑證的哈
老師好!月底結轉(zhuǎn)增值稅后,未交稅金3779.56,需要做一張計提附加稅憑證嗎?還是等下個月報稅時,直接做憑證。
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應該怎么做呢?
老師您好,①每個月月末結轉(zhuǎn)銷項和結轉(zhuǎn)待認證進項稅,分別結轉(zhuǎn)到應交稅費未交增值稅分錄是嗎? ②繳納的時候直接就是(還用做什么計提嗎) 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
老師好,上期留底的進項稅,上月沒做憑證,這月怎么入憑證,和本期的進項稅一起結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?老師,順便寫下分錄?
老師有點懵了,比如現(xiàn)在3月份做2月的賬。有2月繳納增值的回單做好分錄,那這個月還需要做增值稅結轉(zhuǎn)的分錄嗎?是不是繳納和結轉(zhuǎn)2筆分錄不可能在同一個月?
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
哪個需要附件
計提需要計算的附件的
結轉(zhuǎn)那個就不需要了哈
是的,就是那個意思的