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Q

老師,如果上月有未交增值稅,月末計提和結轉(zhuǎn)在一個分錄還是分開2張憑證?

2025-05-16 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-16 16:09

需要做2個憑證的哈

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快賬用戶5778 追問 2025-05-16 16:11

哪個需要附件

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:13

計提需要計算的附件的

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快賬用戶5778 追問 2025-05-16 16:17

結轉(zhuǎn)那個就不需要了哈

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:17

是的,就是那個意思的

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相關問題討論
你好可以做再一張憑證上沒有問題的
2024-08-20
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-04
結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的 需要 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-11-21
要的,需要計提對應的附加稅的
2021-07-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進項稅 如果有留底進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進項稅-留底進項稅
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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