你好,你這樣開的話不合理,倒是不影響交稅,你開了1%的,后期紅沖1%的,然后重新開的話,也應該是1%。

請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達45萬而且開的都是普票,然后開的藍字普票是免稅的,這樣會影響第二季度申報嗎?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點的專票,這樣咋申報呢老師!
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
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老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,深圳公司受益人備案,出現這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現金,等我們這邊現金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數著,但是我們得半個月現金才能收到那個金額,一直掛負數會不會有問題
開成免稅了,我就在想他沒有交過稅,這次申報應該沒事吧
你好,申報倒是沒有關系,沒有影響,對你交稅確實沒有影響的。
嗯,因為他紅沖的張數比較多后面都開成免稅了
一開始就是想沒交過稅就這樣開了吧
如果你不想修改的可以。
就是不想重新開了,但是怕有問題,所以想咨詢一下的
根據政策來說有問題的 因為你的納稅期是在三月份之前。
那我不重新修改了沒事吧
第二季度我根據匯總表申報就好了吧?
可以的,可以這么做。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。