你好,你收到錢的時(shí)候應(yīng)該是借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 支出的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
老師問(wèn)下,每月計(jì)提工資50000,發(fā)每月生活費(fèi)40000,平時(shí)做的分錄計(jì)提借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報(bào)表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報(bào)表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有余額。
比如本月計(jì)提工資分錄:借管理費(fèi)用-員工工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 貸其他應(yīng)付款3000 請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,計(jì)提工資的分錄為 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 合作社用專項(xiàng)應(yīng)付款付這個(gè)工資分錄如何做
社保,計(jì)提借::管理費(fèi)用-工資 37618.80 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資37618.80 計(jì)提個(gè)人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1484.84 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保1484.84 支付工資分錄怎么做
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A(yù) 和 B 都能打款做實(shí)收資本嗎?
5月公司開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票要做賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,暫估的發(fā)票一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),年底應(yīng)該怎么做。之前暫估時(shí),是做借原材料1萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估。后面是借應(yīng)付賬款-暫估1萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎??
本月7月份補(bǔ)交了1-7月份的公積金,需要在6月份計(jì)提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請(qǐng)問(wèn)為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒(méi)有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄怎么做
老師好,無(wú)形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費(fèi)用共計(jì)800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應(yīng)該怎么做?
如果這樣的話專項(xiàng)應(yīng)付款就一直都放在貸方,期末余額一直都是在的
你好,那你這個(gè)錢后期應(yīng)該是還回去的,還還回去嗎?而是歸你所有了嗎?
這個(gè)錢后期不用還回去了的
你好,你在借專項(xiàng)應(yīng)付款在營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
好的,謝謝
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)