你好,同學(xué)。 你可以考慮將費(fèi)用扣除減少一點(diǎn),一部分費(fèi)用作為不可扣除的費(fèi)用調(diào)整一下。
老師好,稅務(wù)局要求退18年的預(yù)繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤(rùn)調(diào)整一下,看了一下匯算清繳報(bào)表,虧損是12萬(wàn),全部是因?yàn)榧佑?jì)扣除15萬(wàn)多,所以才是負(fù)利潤(rùn),需要退稅,平時(shí)沒(méi)有享受加計(jì)扣除所以預(yù)繳稅了,這樣我們?cè)趺凑{(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬(wàn),扣除成本費(fèi)用外,利潤(rùn)是90萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬(wàn)),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬(wàn),就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬(wàn),扣除成本費(fèi)用外,利潤(rùn)是90萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬(wàn)),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬(wàn),就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師您好,我突然想起來(lái)一個(gè)問(wèn)題,我們目前沒(méi)有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候,就要按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳企業(yè)所得稅,我怕到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候,加上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,到時(shí)候牽扯到退稅,我怕稅務(wù)局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預(yù)繳呢
請(qǐng)問(wèn),我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤(rùn)100萬(wàn)的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬(wàn),實(shí)際利潤(rùn)是50萬(wàn)。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬(wàn)預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問(wèn)題嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
研發(fā)費(fèi)用基本都是申報(bào)過(guò)的可扣除的工資,調(diào)不了,可以調(diào)工資嗎?
可以的,這個(gè)調(diào)整工資,調(diào)整其他的期間費(fèi)用都是可以的
工資都申報(bào)了,再調(diào)整不大好吧,可以調(diào)成本嗎?
申報(bào)和你稅前扣除是兩回事。 你這調(diào)整的指會(huì)計(jì)上實(shí)際發(fā)生,稅法上不扣除的部分。
明白您的意識(shí),但是工資一般都是據(jù)實(shí)申報(bào)吧,除非你承認(rèn)自己虛報(bào)工資了
那您調(diào)整成本或其他期間費(fèi)用都是可以的。這里你的調(diào)整,可直接和稅局說(shuō),不想退稅做的調(diào)整。稅局通常也是要求企業(yè)這樣處理的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。