同學(xué)你好 那你就納稅調(diào)整明細表里調(diào)增
老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個稅,如果要調(diào)增費用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
老師請教你一個問題、我們公司做工程的、外地項目就是有預(yù)交企業(yè)所得稅、然后匯算清繳的時候、就是虧損的、稅務(wù)局打電話說這么點稅錢就不要退了、讓我調(diào)整、可是我是虧損的、要怎么調(diào)
企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務(wù)局不讓退稅,說建議調(diào)整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調(diào)掉那么多。)
請問假如22年虧損10,23年盈利10萬是不是不需要交企業(yè)所得稅呢,那假如23年所得稅預(yù)繳的時候交了500多的的稅,年度匯算清繳的時候又是虧的,需要退500多的稅,但我們不想退稅,做納稅調(diào)增的話,以前的虧損是不是就不能在下一年用了,就是調(diào)增之后,系統(tǒng)就是要扣除之前的虧損,讓利潤變成正數(shù),我才不需要退稅
23年度在第一季度繳納了一筆企業(yè)所得稅,然后23企業(yè)匯算的時候就可以退稅,稅務(wù)局讓不退稅的話需要把年度報表調(diào)整,那豈不是得調(diào)整以前所有年度的可彌補的虧損呢,那有的前面幾年都是虧損,不可能一年就全部彌補回來,就盈利了那么多呢
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
請教老師,個體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無風(fēng)險,謝謝
這道題c 選項為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實際付款的多?多出的部分怎么入賬?