借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 如果你平時月末結(jié)轉(zhuǎn)的話,需要把它結(jié)轉(zhuǎn)了, 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,請問下,關于留底退稅回來的財務處理的會計分錄?
老師您好!請問以下問題! 退回留底稅的詳細賬務處理
老師 請問 留底退稅的賬務處理怎么處理
老師我想問下留底退稅怎么做賬務處理
老師晚上好,今日有問題請教一下:收到留底退稅款如何做賬務處理?求會計分錄謝謝
建筑企業(yè),跨區(qū)域提供機械租賃,開具的發(fā)票為建筑服務里面的濕租,稅率9%,請問這個開票方需要預繳增值稅嗎?預繳的稅率是多少?
老師開票收入怎么做分錄
上個月新增一個員工,但是當月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 要扣他9月份社保嗎?
老師,6月份賣掉一輛車,沒有計入其他營業(yè)收入,現(xiàn)在讓說明增值稅和企業(yè)所得稅差異,這么說明呢
老師別的公司向通過我公司員工私人賬戶走成本賬 對我公司有影響嗎
我司是二房東,現(xiàn)業(yè)務不再做,原有租戶押金,從中扣除10月的租金,轉(zhuǎn)給業(yè)主方。那這個費用我司還需要開租金發(fā)票嗎?不需要開具了吧。(我司與租戶有協(xié)議約定)
美團外賣稅務申報流程
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應的是業(yè)務成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務,已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
謝謝老師,再交的時候就沖轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?
對的是的,是這么做的。
感謝老師,辛苦了,祝恁工作順利
老師退回所得稅詳細賬務處理
借銀行存款貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤,這個是小企業(yè)可以潤澤做賬的
老師一般納稅人的詳細會計分錄呢?
你好,你是什么準則做賬?
企業(yè)所得稅他不分一般納稅人還是小規(guī)模?
老師是小企業(yè)會計準則
借銀行存款貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤