借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 最后開(kāi)的金額是一樣的, 稅額不一樣嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票,去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話(huà),可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,2021年12月開(kāi)出一張1%租賃的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們現(xiàn)在2022年6月開(kāi)具新的正確的5%租賃專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方。 我想問(wèn)下,今年我們?cè)诙悇?wù)上要重新申報(bào)什么稅,在財(cái)務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整?老師可以幫寫(xiě)清楚賬務(wù)處理,和后續(xù)的事項(xiàng)么?我不懂這個(gè)。
我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,2021年12月開(kāi)出一張1%租賃的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們現(xiàn)在2022年6月開(kāi)具新的正確的5%租賃專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方。 我想問(wèn)下,今年我們?cè)诙悇?wù)上要重新申報(bào)什么稅,在財(cái)務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整?老師可以幫寫(xiě)清楚賬務(wù)處理,和后續(xù)的事項(xiàng)么?我不懂這個(gè)。
老師你好,想問(wèn)一下,就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表給他們,開(kāi)了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒(méi)有遇到過(guò)
老師們好!有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,今年9月沖紅了去年開(kāi)出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是免稅的,9月沖紅后重開(kāi)稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開(kāi)出時(shí)稅率是3%的,9月沖紅后重開(kāi)稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達(dá)30萬(wàn)不用交稅。今年第三季度達(dá)30萬(wàn)正常交稅。上月申報(bào)增值稅因?yàn)槎惵蕦?duì)不上,稅局要求我更正去年的申報(bào),所以實(shí)際要交的稅費(fèi)跟我實(shí)際賬上的稅費(fèi)要多。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
總金額不變,稅率改變樣,那收入肯定也不一樣啊。 老師你確定你這個(gè)分錄對(duì)么?這個(gè)跨年了,以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤,損益科目,不用以前年度損益科目嗎?
不用以前年度損益調(diào)整,你在匯算清繳的時(shí)候修改了嗎?沒(méi)有修改的話(huà),直接用今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的 如果你沒(méi)有其他的1%的業(yè)務(wù) 都是普通發(fā)票,如果不需要交稅的,你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊填寫(xiě) 如果沒(méi)有其他的業(yè)務(wù),你看一下你是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。
老師,我聽(tīng)不懂。什么意思啊。我匯算清繳也不知道該怎么報(bào)。
匯算清繳不修改,你沒(méi)有看到,做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,影響的是今年的利潤(rùn)
現(xiàn)在只需要申報(bào)增值稅就可以的。