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我們是小規(guī)模的物業(yè)公司,2021年12月開(kāi)出一張1%租賃的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們現(xiàn)在2022年6月開(kāi)具新的正確的5%租賃專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方。 我想問(wèn)下,今年我們?cè)诙悇?wù)上要重新申報(bào)什么稅,在財(cái)務(wù)上賬上要怎么做調(diào)整?老師可以幫寫(xiě)清楚賬務(wù)處理,和后續(xù)的事項(xiàng)么?我不懂這個(gè)。

2022-06-20 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 18:43

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 最后開(kāi)的金額是一樣的, 稅額不一樣嗎

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快賬用戶(hù)1193 追問(wèn) 2022-06-20 19:03

總金額不變,稅率改變樣,那收入肯定也不一樣啊。 老師你確定你這個(gè)分錄對(duì)么?這個(gè)跨年了,以前年度賬務(wù)錯(cuò)誤,損益科目,不用以前年度損益科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-20 19:11

不用以前年度損益調(diào)整,你在匯算清繳的時(shí)候修改了嗎?沒(méi)有修改的話(huà),直接用今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的 如果你沒(méi)有其他的1%的業(yè)務(wù) 都是普通發(fā)票,如果不需要交稅的,你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)一塊填寫(xiě) 如果沒(méi)有其他的業(yè)務(wù),你看一下你是不是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。

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快賬用戶(hù)1193 追問(wèn) 2022-06-20 19:18

老師,我聽(tīng)不懂。什么意思啊。我匯算清繳也不知道該怎么報(bào)。

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齊紅老師 解答 2022-06-20 19:19

匯算清繳不修改,你沒(méi)有看到,做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,影響的是今年的利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2022-06-20 19:19

現(xiàn)在只需要申報(bào)增值稅就可以的。

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2022-06-20
你好,按照5個(gè)點(diǎn)去申報(bào);之前的1%是否沖紅了?6月份做賬沖銷(xiāo)之前的賬務(wù)處理;寫(xiě)上正確的賬務(wù)處理
2022-06-20
同學(xué),你好 開(kāi)了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負(fù)數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好,你已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)就不用去更正了。
2024-11-28
您好,假設(shè)半年房租是10萬(wàn)不含稅價(jià) 收到-10萬(wàn)不含稅價(jià)發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)收款 10.5 貸:管理費(fèi)用-房租 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)0.5 收到5不含稅價(jià)發(fā)票時(shí) 借:管理費(fèi)用 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.25 貸:其他應(yīng)收款 5.25 借:銀行存款 5.25 貸:其他應(yīng)收款 5.25
2021-01-05
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