同學(xué),你好 公司不可以虛開發(fā)票,如果查到,會(huì)有懲罰金
老師,你好!我有個(gè)客戶是做電器零售的,買方多為個(gè)人,賣出時(shí)大部分都沒有開票,實(shí)際店內(nèi)庫存已出,導(dǎo)致賬面庫存大于實(shí)際庫存,另一個(gè)問題是大部分月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)稅額,增值稅稅負(fù)偏低,這種情況可以怎么處理
老師好,公司是做貿(mào)易的化工產(chǎn)品,現(xiàn)出現(xiàn)庫存商品的賬面熟大于實(shí)際庫存,我要怎么處理這種情況
公司虛開發(fā)票,造成實(shí)際庫存大于賬面庫存,這種情況應(yīng)怎樣解決呢?
老師,我新到一家公司賬面庫存1000多萬 實(shí)際庫存就一半,剩下的我也不知沒貨的那部分到底是虛的,還是沒送貨,像這種大庫存怎么處理呢?
老師原材料庫存大于賬面,這種情況怎樣解決。謝謝。
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師