你好,是什么原因?qū)е聨齑嫔唐焚~實(shí)不一致呢?
老師好,公司是做貿(mào)易的化工產(chǎn)品,現(xiàn)出現(xiàn)庫存商品的賬面熟大于實(shí)際庫存,我要怎么處理這種情況
老師,您好!公司存在一個這樣的情況,公司是做商貿(mào)的,銷售A產(chǎn)品,但是A產(chǎn)品都沒庫存了,公司還是要開這個產(chǎn)品的發(fā)票,在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候又拿B產(chǎn)品來做結(jié)轉(zhuǎn),這種情況要怎么處理???
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實(shí)際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負(fù)數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實(shí)際庫存數(shù)?
老師,倉庫平時不清點(diǎn),年底清點(diǎn)出現(xiàn)賬面大于實(shí)際庫存很多情況,這種情況怎么處理最好
老師,1.什么情況下開具無票收入,2.貿(mào)易公司賬上有庫存,商品已經(jīng)送到工地用了,現(xiàn)在工程沒結(jié)算,發(fā)票沒開出,顯示賬上有庫存,要怎么處理,相對比較好,
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
老師,這個選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動資產(chǎn)包括哪幾個?流動負(fù)債的哪幾個?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問下:給公司購買電腦 開票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,小規(guī)模納稅人每個月開多少票是免稅的嗎?
請問如果我有定期定額都是定3萬的個體戶,明年兩個單位要匯算清繳嗎?如果要的話就超額了,是不是就要補(bǔ)稅呢
老師您好,郵政外包攬收的業(yè)務(wù)給我們公司做,應(yīng)該開多少點(diǎn)的發(fā)票?
我知道有一種產(chǎn)品是當(dāng)時會計(jì)入庫存了,只開票賣出一點(diǎn),余下的老板自己用了,有的產(chǎn)品是之前遺留下來的,不知是什么原因,
你好,需要去查明原因,才知道具體該如何處理的?
都好見年了,沒有辦法核查了, 這要怎么處理一直掛著嗎?
你好,沒有辦法核查 庫存商品的賬面大于實(shí)際庫存,就需要做盤虧處理?
老板自己私用的那部分要怎么處理呢?
你好,老板自己私用的那部分,需要做費(fèi)用處理?
盤虧處理的流程怎么做,都需要哪些資料做附件留底
那當(dāng)時的進(jìn)項(xiàng)已抵扣,也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
費(fèi)用處理要計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì)科目?
你好 盤虧處理,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 需要盤點(diǎn)表格作為附件 老板自己私用的那部分,計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)明細(xì)核算?
老板私用的會計(jì)分錄怎么寫
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?