例如計提了10發(fā)了8期末剩余2.那么倒過去,支付了多少就是計提減掉期末
您好老師,整年的應(yīng)職工薪酬累計發(fā)生額在哪里能查得到?資產(chǎn)負債表上應(yīng)付職工薪酬期末余額為零。
資產(chǎn)負債表里,應(yīng)付職工薪酬期末余額的金額,是最后一期計提的人工工資數(shù)碼?
“應(yīng)付職工薪酬年初余額—應(yīng)付職工薪酬期末余額” 表格里為什么計提金額要減期末余額?
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用中職工薪酬+(應(yīng)付職工薪酬年初余額-應(yīng)付職工薪酬期末余額)-(應(yīng)付職工薪酬在建工程年初余額-應(yīng)付職工薪酬在建工程年末余額)該公式中年初余額年末余額說的是一個絕對值數(shù)據(jù)對吧。
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
就是理解為年初的加上實際支出的對吧?
嗯呢是的呢你理解下
明白了,謝謝老師!
客氣期待你的好評哦哦