直接補交就可以肯定
老師,2021年度有一個季度的印花稅 按不含稅的收入填報了,填錯了,咋么辦?少報了 稅費,印花稅是根據(jù)我們開票金額申報的稅種?
2021年年報,填報錯誤,己過了申報期,且產(chǎn)生了稅費和滯納金,咋辦能?
老師,請教下,我有兩筆稅,一筆是2021年應(yīng)收的咨詢費在2022年收的并且開票在6月,稅務(wù)局要求調(diào)到2021年,調(diào)了也交了稅還交了滯納金,那我6月開票系統(tǒng)里的增值稅申報時已交了的稅申報又咋個填呢,分錄又咋個寫呢,謝謝
老師,您好。我做了申報基數(shù)調(diào)整,但是填錯了表格。填成了調(diào)整而不是年度申報 已經(jīng)申報繳稅了,還產(chǎn)生了滯納金,請問這個情況怎么操作呢
老師,如果申報期內(nèi)正常申報,過了申報期,發(fā)現(xiàn)錯誤,再更正申報,涉及補繳稅款??赡墚a(chǎn)生滯納金,那這樣會影響企業(yè)信用等級嗎?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個工作日的匯率調(diào)整財務(wù)費用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個人,分錄
企業(yè)分項目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
主要是,企業(yè)是欠損的,工資調(diào)整項,位置填錯,帶出納稅調(diào)增!要多交1萬多的稅!
那沒辦法啊,按照正確的來